你好,只要你上報(bào)匯總了就可以開(kāi)發(fā)票的。
老師我想問(wèn)一下我上個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)售貨物的發(fā)票,但是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)師沒(méi)有核定銷(xiāo)售貨物的的稅種,核定完之后我是不是就可以申報(bào)增值稅了?還是說(shuō)先核定才能開(kāi)票然后申報(bào)納稅
公司是一般納稅人稅率認(rèn)定的增值稅率是13%,上個(gè)月因業(yè)務(wù)需要開(kāi)具了6%服務(wù)普票,這個(gè)月申報(bào)是還需要去稅務(wù)局做稅種核定,才可以報(bào)稅嗎?
一般納稅人銷(xiāo)售貨物的,現(xiàn)在還沒(méi)有做增值稅的申報(bào),那么可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎?還是需要申報(bào)完上個(gè)月的稅款才能開(kāi)具發(fā)票?
比如現(xiàn)在還沒(méi)有申報(bào)上個(gè)月的增值稅,那么現(xiàn)在能繼續(xù)開(kāi)票嗎?還是必須申報(bào)完才能開(kāi)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位上月申報(bào)增值稅時(shí),并沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,將銷(xiāo)項(xiàng)稅天到了未開(kāi)具發(fā)票一列。本月并沒(méi)有需要開(kāi)具發(fā)票的業(yè)務(wù),但是上月的發(fā)是這個(gè)月開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn),本月還需要填增值稅申報(bào)表的附列資料一嗎
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車(chē)出貨,自己給叉車(chē)?yán)习甯读隋X(qián),然后公對(duì)公開(kāi)了票怎么辦?
老師,專(zhuān)票作廢和紅沖也是可以不用等增值稅申報(bào)完就可以操作嗎?
對(duì)的,是的,可以這么做。