你好,只要你上報匯總了就可以開發(fā)票的。
老師我想問一下我上個月開了銷售貨物的發(fā)票,但是這個月申報的時候稅務師沒有核定銷售貨物的的稅種,核定完之后我是不是就可以申報增值稅了?還是說先核定才能開票然后申報納稅
公司是一般納稅人稅率認定的增值稅率是13%,上個月因業(yè)務需要開具了6%服務普票,這個月申報是還需要去稅務局做稅種核定,才可以報稅嗎?
一般納稅人銷售貨物的,現(xiàn)在還沒有做增值稅的申報,那么可以開具專票嗎?還是需要申報完上個月的稅款才能開具發(fā)票?
比如現(xiàn)在還沒有申報上個月的增值稅,那么現(xiàn)在能繼續(xù)開票嗎?還是必須申報完才能開票?
請問老師,我單位上月申報增值稅時,并沒有開具發(fā)票,將銷項稅天到了未開具發(fā)票一列。本月并沒有需要開具發(fā)票的業(yè)務,但是上月的發(fā)是這個月開的,請問,本月還需要填增值稅申報表的附列資料一嗎
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,專票作廢和紅沖也是可以不用等增值稅申報完就可以操作嗎?
對的,是的,可以這么做。