同學您好,核定完就可以申報了
老師我想問一下我上個月開了銷售貨物的發(fā)票,但是這個月申報的時候稅務師沒有核定銷售貨物的的稅種,核定完之后我是不是就可以申報增值稅了?還是說先核定才能開票然后申報納稅
老師好,我公司是裝飾工程公司,之前核定稅種的時候增值稅只核定了服務勞務類,未核定貨物類,但是現(xiàn)在開具了貨物類發(fā)票,報增值稅的時候顯示您是服務類企業(yè),報不過去,應該怎么辦呢
一般納稅人銷售貨物的,現(xiàn)在還沒有做增值稅的申報,那么可以開具專票嗎?還是需要申報完上個月的稅款才能開具發(fā)票?
老師 我問一下 今天新做的稅務登記 發(fā)現(xiàn)沒有核定銷售貨物的稅種 就去做了核定 回來就開發(fā)票了 開完發(fā)現(xiàn)他那個稅種好像沒有核上 還是只有銷售服務 這樣對我開出的發(fā)票有影響嗎
公司營業(yè)執(zhí)照可以銷售貨物,但是稅種沒有核定貨物的稅種,貨物及勞務那一列填不了。然后因為是小規(guī)模納稅人沒有超30萬都是開的1個點的發(fā)票 我可以把開的銷售貨物的發(fā)票和勞務的發(fā)票金額全部填在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列嗎
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?