同學(xué)你好 這個需要分開的
老師,我們是軟件企業(yè),稅負超過3%是可以享受即征即退的,但是這個月開票稅負沒超過3%,那我納稅申報的時候是寫在一般項目那欄,還是即征即退那欄?
老師,我們銷售軟件即征即退的,我們8月份有開票軟件的,但是稅負沒有超過3%,不用退稅,那我報稅的時候銷售軟件的金額應(yīng)計入一般項目里呢還是即征即退的項目里?
六月拿到軟件測試報告,進項稅在納稅申報時,有一般項目和即征即退項目,企業(yè)是購進設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷售,那個設(shè)備的進項稅項目是怎么區(qū)分?進項發(fā)票上面只有一個設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點是按設(shè)備上的發(fā)票來區(qū)分,還是進項發(fā)票要按銷售的軟硬件成本比例來區(qū)分一般項目和即征即退項目?
老師,之前開過的項目,是軟件即征即退項目,這個月開出來票,報稅時收入顯示在一般項目里,是什么原因呀?怎么處理。
請問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項目里,然后還有一般項目的收入,申報企業(yè)所得稅時我申報的收入是即征即退項目+一般項目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項目的收入不算營業(yè)收入嗎?
各行業(yè)稅負在多少?稅負怎么計算的?
利潤表中期間費用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計提的成本費用職工工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬我舉個例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個稅收入按4000報的。實際到手減出個人承擔(dān)部分付3550,那這個計提的成本費用和實際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
@董老師,您在線嗎?想咨詢~
企業(yè)所得稅中職工薪酬可以只取本年累計借方實際發(fā)放的工資嗎?扣除社保福利費后的金額
公司正在稽查中,風(fēng)險股又約談讓我們提供一些數(shù)據(jù)比稽查還多,包含公司怎么運營的,可以要求他們出具文書嗎?如果他們不出具規(guī)范嗎?
老師,請問分公司可以享受固定資產(chǎn)500萬以下加速一次性扣除政策嗎?
就是說這個發(fā)票是即征即退的軟件產(chǎn)品,但是報稅時顯示在一般項目里。
同學(xué)你好 收入都屬于即征即退項目,也做了即征即退備案了。但是因為一般項目中還有很多留抵進項稅額,如果收入填在了即征即退中,那一般項目中留抵進項稅就抵不了
這個本月數(shù),應(yīng)該在右邊即征即退欄的,進項抵不了我知道。
你這個提交不了嗎
可以提交,但是申報一般項目的話,不能操作先征后退,這個軟件產(chǎn)品的增值稅可以退的。
同學(xué)你好 這個可以退稅的
老師我是想問它現(xiàn)在把收入識別成一般性質(zhì)的了,我操作不了即征即退退稅。
你填寫在即征即退那里
???上面的數(shù)據(jù)改不了啊
同學(xué)你好 進項填寫在即征即退了嗎
進項是一般的,我不抵扣,是銷項的問題。
同學(xué)你好 進項和銷項對應(yīng)的 就都是一般