同學(xué)你好 這個(gè)需要分開的
老師,我們是軟件企業(yè),稅負(fù)超過3%是可以享受即征即退的,但是這個(gè)月開票稅負(fù)沒超過3%,那我納稅申報(bào)的時(shí)候是寫在一般項(xiàng)目那欄,還是即征即退那欄?
老師,我們銷售軟件即征即退的,我們8月份有開票軟件的,但是稅負(fù)沒有超過3%,不用退稅,那我報(bào)稅的時(shí)候銷售軟件的金額應(yīng)計(jì)入一般項(xiàng)目里呢還是即征即退的項(xiàng)目里?
老師 我想問一下 我們是高新技術(shù)企業(yè)軟件企業(yè) 為什么在增值稅申報(bào)表填寫的時(shí)候 6%的銷項(xiàng)稅寫在一般項(xiàng)目 13%的銷項(xiàng)稅寫在即征即退項(xiàng)目 ?不太明白為什么怎么填寫 我記得之前不是說增值稅率超過3%的部分是可以退稅的嗎?
六月拿到軟件測(cè)試報(bào)告,進(jìn)項(xiàng)稅在納稅申報(bào)時(shí),有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,企業(yè)是購(gòu)進(jìn)設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷售,那個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目是怎么區(qū)分?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面只有一個(gè)設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點(diǎn)是按設(shè)備上的發(fā)票來區(qū)分,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要按銷售的軟硬件成本比例來區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?
老師,之前開過的項(xiàng)目,是軟件即征即退項(xiàng)目,這個(gè)月開出來票,報(bào)稅時(shí)收入顯示在一般項(xiàng)目里,是什么原因呀?怎么處理。
請(qǐng)問一下我2024年出庫(kù)202多,入庫(kù)201.856噸,24年12月。庫(kù)存商品我出庫(kù)完了,但是沒有暫估0.144的庫(kù)存商品 并結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2025年2月購(gòu)進(jìn)68噸,出庫(kù)67.856噸,剛剛好沒有庫(kù)存,能在25年2月把商品出庫(kù)完不?
請(qǐng)問一下老師,會(huì)計(jì)必須每年繼續(xù)教育嗎?我只有初級(jí),但不會(huì)再去考中級(jí)了,不繼續(xù)教育證書會(huì)吊銷嗎?
單位低價(jià)買個(gè)員工房子,為什么分?jǐn)偟皆虏楸?,然后又是用的全部差價(jià)配的月表查好的率了?好別扭
你好,老師,我想請(qǐng)教一下,業(yè)務(wù)流:國(guó)內(nèi)公司綁定開通TEMU跨境店鋪,銷售給海外客戶,但是采購(gòu)也是在海外采購(gòu),資金流:需要店鋪提款到國(guó)內(nèi)公戶,然后再?gòu)膰?guó)內(nèi)公戶支付給海外供應(yīng)商(不知是否可行),稅務(wù)放面:也是不知要如何操作,請(qǐng)問這邊是否知道在資金流以及稅務(wù)方面如何操作才合規(guī)呢?
老師 成立勞務(wù)公司后需要辦理哪些資質(zhì)不做勞務(wù)派遣會(huì)涉及到勞務(wù)分包
老師好,一般納稅人如果開普票就不用交附加稅了
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢
20x7年3月10日,甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂了租賃協(xié)議,將其自用的一棟寫字樓出租給乙企業(yè)使用,租賃期開始目為20x7年4月15日。20x7年4月15日,該寫字樓的原值為50000萬元,累計(jì)折舊為4000萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備1000萬元,公允價(jià)值為47000萬元: 20x7年12月31日,該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值為48000萬元。20x8年6月租賃期屆滿,企業(yè)收回該項(xiàng)投資性房地產(chǎn),并以55000萬元出售,出售款項(xiàng)已收訖。甲企業(yè)采用公允價(jià)值模式計(jì)量 這個(gè)題按照 售價(jià)-賬面+其他綜合收益,利潤(rùn)是9000,但是我按照分錄,寫了T字賬,怎么都是10000,47000+1000-1000-2000=45000, 55000-45000=10000,理解不了,
想問一下限制性股票的解鎖條件和可行權(quán)條件的關(guān)系,不太明白兩者的區(qū)別
為什么不考慮增值稅呢
就是說這個(gè)發(fā)票是即征即退的軟件產(chǎn)品,但是報(bào)稅時(shí)顯示在一般項(xiàng)目里。
同學(xué)你好 收入都屬于即征即退項(xiàng)目,也做了即征即退備案了。但是因?yàn)橐话沩?xiàng)目中還有很多留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,如果收入填在了即征即退中,那一般項(xiàng)目中留抵進(jìn)項(xiàng)稅就抵不了
這個(gè)本月數(shù),應(yīng)該在右邊即征即退欄的,進(jìn)項(xiàng)抵不了我知道。
你這個(gè)提交不了嗎
可以提交,但是申報(bào)一般項(xiàng)目的話,不能操作先征后退,這個(gè)軟件產(chǎn)品的增值稅可以退的。
同學(xué)你好 這個(gè)可以退稅的
老師我是想問它現(xiàn)在把收入識(shí)別成一般性質(zhì)的了,我操作不了即征即退退稅。
你填寫在即征即退那里
???上面的數(shù)據(jù)改不了啊
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)填寫在即征即退了嗎
進(jìn)項(xiàng)是一般的,我不抵扣,是銷項(xiàng)的問題。
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的 就都是一般