同學(xué)你好 這個(gè)需要分開(kāi)的
老師,我們是軟件企業(yè),稅負(fù)超過(guò)3%是可以享受即征即退的,但是這個(gè)月開(kāi)票稅負(fù)沒(méi)超過(guò)3%,那我納稅申報(bào)的時(shí)候是寫(xiě)在一般項(xiàng)目那欄,還是即征即退那欄?
老師,我們銷售軟件即征即退的,我們8月份有開(kāi)票軟件的,但是稅負(fù)沒(méi)有超過(guò)3%,不用退稅,那我報(bào)稅的時(shí)候銷售軟件的金額應(yīng)計(jì)入一般項(xiàng)目里呢還是即征即退的項(xiàng)目里?
老師 我想問(wèn)一下 我們是高新技術(shù)企業(yè)軟件企業(yè) 為什么在增值稅申報(bào)表填寫(xiě)的時(shí)候 6%的銷項(xiàng)稅寫(xiě)在一般項(xiàng)目 13%的銷項(xiàng)稅寫(xiě)在即征即退項(xiàng)目 ?不太明白為什么怎么填寫(xiě) 我記得之前不是說(shuō)增值稅率超過(guò)3%的部分是可以退稅的嗎?
六月拿到軟件測(cè)試報(bào)告,進(jìn)項(xiàng)稅在納稅申報(bào)時(shí),有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,企業(yè)是購(gòu)進(jìn)設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷售,那個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目是怎么區(qū)分?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面只有一個(gè)設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點(diǎn)是按設(shè)備上的發(fā)票來(lái)區(qū)分,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要按銷售的軟硬件成本比例來(lái)區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?
老師,之前開(kāi)過(guò)的項(xiàng)目,是軟件即征即退項(xiàng)目,這個(gè)月開(kāi)出來(lái)票,報(bào)稅時(shí)收入顯示在一般項(xiàng)目里,是什么原因呀?怎么處理。
一開(kāi)始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對(duì)于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒(méi)有提及;D選項(xiàng)題目也沒(méi)有說(shuō)目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問(wèn)題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?。???
以工代賑項(xiàng)目,村委會(huì)成立勞務(wù)公司 無(wú)盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn),全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營(yíng)收入 稅,現(xiàn)在問(wèn) 小規(guī)模季度超過(guò)\'30萬(wàn) 增值稅要交8000多,沒(méi)盈利 怎么交,這8000問(wèn)上級(jí)要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,沒(méi)有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬(wàn)元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請(qǐng)出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問(wèn)題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請(qǐng)教一個(gè)函數(shù)公式
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么王文文老師講的和書(shū)上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫(kù) 借:庫(kù)存商品(增值稅海關(guān)繳款書(shū)完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書(shū)完稅價(jià)格,多的錢(qián)不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個(gè)客戶多次下單那種。我可以在月末對(duì)好賬后把同一個(gè)客戶的對(duì)賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
就是說(shuō)這個(gè)發(fā)票是即征即退的軟件產(chǎn)品,但是報(bào)稅時(shí)顯示在一般項(xiàng)目里。
同學(xué)你好 收入都屬于即征即退項(xiàng)目,也做了即征即退備案了。但是因?yàn)橐话沩?xiàng)目中還有很多留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,如果收入填在了即征即退中,那一般項(xiàng)目中留抵進(jìn)項(xiàng)稅就抵不了
這個(gè)本月數(shù),應(yīng)該在右邊即征即退欄的,進(jìn)項(xiàng)抵不了我知道。
你這個(gè)提交不了嗎
可以提交,但是申報(bào)一般項(xiàng)目的話,不能操作先征后退,這個(gè)軟件產(chǎn)品的增值稅可以退的。
同學(xué)你好 這個(gè)可以退稅的
老師我是想問(wèn)它現(xiàn)在把收入識(shí)別成一般性質(zhì)的了,我操作不了即征即退退稅。
你填寫(xiě)在即征即退那里
???上面的數(shù)據(jù)改不了啊
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)在即征即退了嗎
進(jìn)項(xiàng)是一般的,我不抵扣,是銷項(xiàng)的問(wèn)題。
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的 就都是一般