同學您好,你好! 你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是6%
老師,你好。我公司的營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍有供應鏈管理服務,餐飲管理與食品經(jīng)營(僅銷售與包裝食品);食品經(jīng)營許可證上主體業(yè)態(tài):餐飲服務經(jīng)營者(餐飲管理企業(yè))(網(wǎng)絡銷售),經(jīng)營項目:其他類食品銷售(食品經(jīng)營管理)。老師,請問我公司可以開餐飲服務發(fā)票嗎?我公司是一般納稅人,服務類的發(fā)票是不是6%,是否符合簡易計稅,如果可以,稅點是多少?
小規(guī)模納稅人,帳篷場地租賃,我們開票開的是會展服務*場地費,稅率是多少?3%?---------這個具體租賃餐飲的 一些東西 那這個東西的話就是3%。-------這個稅率不對,不應該是5%的 你這個稅收編碼不行,它屬于經(jīng)營租賃?!皇?%,而是5的稅率 為什么有的老師說是3%
老師,請問下給高鐵公寓做餐飲加上還有外包勞務服務(就是保潔類,這兩個開票項目,餐飲進來的進項可以抵扣外包勞務費發(fā)票嗎,外包勞務費發(fā)票開票稅離是6%,剛來上班兩天,看到之前會計是這樣做的,不過也是二月份剛開始開這個外包勞務發(fā)票,老板肯定想用餐飲進來的農(nóng)副產(chǎn)品加計扣除和加計抵扣來抵,我覺得不太合適吧,這樣直接外包這個稅負就很低了,謝謝!
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務,對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務服務費,6%稅負高關(guān)鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務是餐飲費加保潔服務,這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務,那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務費和勞務服務費分開開,這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務應該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業(yè)務,就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師好!我們小規(guī)模餐飲企業(yè),商品編碼餐飲服務餐費的稅率是3%還是6%?若是6%符合免稅條件嗎?謝謝!
一批賬外的布料,如何寫會計分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會計分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師 有人用2月的票報銷 怎么查有沒有重復報銷呢 我這里沒用入賬標識的
老師,你好,請問累計折舊這個會計科目登明細賬要登到哪一欄?
和客戶簽訂70萬的服務合同,去年年末一次性開給客戶了,這個月客戶要求紅沖掉這張發(fā)票,分成四次開具,每次17.5萬,跨年紅沖有什么風險嗎?會影響到哪些
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表中稅收 折舊、攤銷額怎么填 ?