你好,需要做賬務(wù)處理嗎?
購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)生廠車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn),購(gòu)辦公用品,增值稅0.56萬(wàn),購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,增值稅0.32分錄怎么寫
將上年購(gòu)進(jìn)的5萬(wàn)元貨物用于職工福利,購(gòu)進(jìn)貨物專用發(fā)票上注明的稅額為0.65萬(wàn)元。計(jì)算應(yīng)繳納增值稅稅額
(3)購(gòu)進(jìn)職工食堂專用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.65萬(wàn)元
購(gòu)進(jìn)職工食堂專用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.65萬(wàn)元
今天的研究任務(wù):1.辨析:某食品加工企業(yè),發(fā)生的下列業(yè)務(wù)應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)處理?(1)購(gòu)進(jìn)添加劑等原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額1.3萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票,注明稅額0.09萬(wàn)元。(2)向農(nóng)民收購(gòu)小麥,開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票,收購(gòu)價(jià)款2萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)職工食堂專用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.65萬(wàn)元。(4)因管理不善,以前月份購(gòu)入的一批原材料毀損已無(wú)使用價(jià)值,該批材料取得時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.13萬(wàn)元。(5)組織員工到外地培訓(xùn),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的旅客運(yùn)輸電子普通發(fā)票,注明稅額0.52萬(wàn)元。(6)招待客戶,發(fā)生餐飲費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬(wàn)元
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒(méi)有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來(lái)了,但是沒(méi)有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過(guò)兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說(shuō),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開(kāi)的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開(kāi)正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶,這幾個(gè)賬戶只過(guò)投資款的流水,沒(méi)有其他的流水,需要做報(bào)稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請(qǐng)賈蘋果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉(cāng)庫(kù),然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開(kāi)什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員