你好,你這邊需要計算什么呢
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人) 2019年5月購銷業(yè)務如下: (1)購進生產(chǎn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元,2.99萬元,專用發(fā)票當月通過認證并申報抵扣,另支付運費(取得發(fā)票) 3萬元。 (2)購進鋼材20噸,已驗收入庫;取得增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元, 專用發(fā)票當月通過認證并中報抵扣。 (3) 直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務機關(guān)批準的收購憑證上注明的價款為42萬元。 (4)以托收承付方式銷售產(chǎn)品一批,貨物巳發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買方開具的增值稅專用發(fā)票注明銷售額為42萬元。 (5)將本月外購的20噸鋼材移送本企業(yè)修建的產(chǎn)品倉庫。 (6)期初留抵進項稅額為0.5萬元。問題:計算該企業(yè)當期應繳納的增值稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業(yè)務如下: (1)購進生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為20萬元,稅款為2.6萬元 (2)購進鋼材2噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為5萬元,稅款為0.65萬元 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明價款為2萬元,運費0.1萬 元,取得增值稅專用發(fā)票 (4)銷售產(chǎn)品一批,向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額40萬元 起初留抵進項稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運費稅率9%,農(nóng)產(chǎn)品扣除率9% 要求:計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅? ?
1、某企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年1月份購銷業(yè)務如下:(1)購進生產(chǎn)原料一批,已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為2萬、3.91萬元;(2)購進原料鋼材20噸。已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價稅款分別為8萬元、1.36萬元;(3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務機關(guān)批準的收購憑證上注明的價款為42萬元:(4)銷售稅率為13%的產(chǎn)品一批,開取增值稅專用發(fā)票42萬元;(5)上期未抵扣的進項稅額1萬元。
1.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月購銷業(yè)務情況如下:(1)購進生產(chǎn)原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別是23萬元、2.99萬元,專用發(fā)票當月通過認證并申報抵扣。另支付運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費3萬元,增值稅0.27萬元。2.購進鋼材20噸,已驗收入庫;取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別是8萬元.1.04萬元,專用發(fā)票當月通過認證并申報抵扣。(3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務機關(guān)批準的收購憑證上注明的價款為42萬元。(4)以托收承付方式銷售產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額42萬元。(5)期初留抵進項稅額0.5萬元。要求:計算該企業(yè)當期應納增值稅稅額。(12分)
購進生產(chǎn)原料一批,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款,稅款分別為23萬,2.99萬元,另支付運費3萬元。購進鋼鐵50噸,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款,稅款分別為8萬1.04萬。直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務機關(guān)批準的收購發(fā)票上注明價款為44萬,計算增值稅
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應收款出納
您好老師,請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導致稅務會計報上月稅款,因沒有進項導致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應收款出納名字,還是其他應收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?