1、印花稅股權(quán)轉(zhuǎn)讓要簽股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或協(xié)議,而法規(guī)規(guī)定交易合同是需要貼花繳納印花稅的;印花稅是對簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的雙方征收的,雙方都需要繳印花稅; 2、增值稅實務(wù)中,最常見的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是個人或企業(yè)作為持股主體,轉(zhuǎn)讓自己持有的未上市企業(yè)(公司與合伙企業(yè))的股權(quán),而這幾種情況都不屬于增值稅征收范圍(如下圖圈紅); 3、企業(yè)所得稅
我們公司投資了另外一家公司,公司賬戶給那家公司轉(zhuǎn)了200萬投資款,怎么記賬?
公司借給另外一個公司200萬,需要繳納增值稅么?
老師我們公司投資另外一個公司200萬,現(xiàn)在以200萬賣給另外一個公司了,我們需要繳納什么稅嗎?
老師,我們對子公司長投1000萬,現(xiàn)在對方給我們分紅200萬,這個分錄怎么做?另外涉稅嗎
老師,我們有個公司要實繳資本,股東按比例需要轉(zhuǎn)90萬,但是這個公司又是另外一個公司的股東,需要實繳到另外一個公司490萬,那么股東轉(zhuǎn)錢到這個公司就需要轉(zhuǎn)490萬了,其中90萬是實繳,另外400萬屬于什么呢,投資款嗎
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
投資的200萬,也是200萬轉(zhuǎn)讓的那設(shè)計企業(yè)所得稅嗎?這個報稅怎么填表格填哪個表格呢?
轉(zhuǎn)讓200萬取得的收入減取得的成本的差額交所得稅