是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
老師,受托方代銷(xiāo)商品時(shí),下面的第二步和第三步是什么意思呢? (2)實(shí)際銷(xiāo)售商品時(shí): ①借:銀行存款xxx 貸:應(yīng)付賬款xxx 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)xxx ②借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)xxx 貸:應(yīng)付賬款xxx ③借:代銷(xiāo)商品款xxx 貸:受托代銷(xiāo)商品xxx
我們是受托代銷(xiāo)一般納稅人企業(yè),我的會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫(xiě)嗎? 借:受托代銷(xiāo)商品 貸:受托代銷(xiāo)商品款 借:銀行存款 貸:受托代銷(xiāo)商品 借:受托代銷(xiāo)商品款 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(代銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅(代銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)*6%) 貸:銀行存款
受托方代銷(xiāo)商品賬務(wù)處理 1、交付商品時(shí) 借 受托代銷(xiāo)商品 貸 受托代銷(xiāo)商品款 2、受托方實(shí)際銷(xiāo)售商品,委托方收到代銷(xiāo)清單事 借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款—委托方 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 應(yīng)付賬款 借 受托代銷(xiāo)商品款 貸 受托代銷(xiāo)商品 3 結(jié)算貨款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 或者 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 老師你看下第二步 這個(gè)為什么體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng) 是什么意思
借 ;受托代銷(xiāo)商品款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸 ;應(yīng)付賬款。 老師上面這筆分錄直接沒(méi)懂。 代銷(xiāo)商品 出售的時(shí)候。已經(jīng)做過(guò) 借;銀行存款 貸 受托代銷(xiāo)商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅)(銷(xiāo)項(xiàng))了。那上面那筆分錄的意義是什么
老師在委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)中,有兩個(gè)問(wèn)題:?jiǎn)栴}1:受托方收到商品時(shí):借:受托代銷(xiāo)商品,貸受托代銷(xiāo)商品款,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)數(shù)是含稅的還是不含稅的? 問(wèn)題2:如果受托代銷(xiāo)的商品低價(jià)銷(xiāo)售出去了,最后受托代銷(xiāo)商品科目如果平得了賬? 比如收到受托代銷(xiāo)商品為100元,代銷(xiāo)出去只收到95的銀行存款,那就是:借銀行存款95,借受托代銷(xiāo)商品100,借方還剩5元做到什么科目?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專(zhuān)票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買(mǎi)禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買(mǎi)辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
如果對(duì)商品進(jìn)行打折銷(xiāo)售,或者折扣價(jià)低于供應(yīng)商給的價(jià)格,應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
如果是委托商承擔(dān)的,應(yīng)該是沖減他們的應(yīng)付賬款的
如果是我們承擔(dān)的呢,不是委托商承擔(dān)呢
你在只收(代銷(xiāo)服務(wù)費(fèi))的,不應(yīng)該是你們承擔(dān)的
目前我們就是想低價(jià)沖量,虧本做,所以不知道這樣的代銷(xiāo)賬務(wù)該如何處理
那你相當(dāng)于是委托方把貨賣(mài)給你們,售價(jià)由你們自己定的模式
沒(méi)有賣(mài)給我們,商品還是在供應(yīng)商那,我們也不給客戶(hù)開(kāi)票,供應(yīng)商也不給我們開(kāi)票,由供應(yīng)商直接給客戶(hù)開(kāi)票了,我們就按收取的服務(wù)費(fèi)開(kāi)給供應(yīng)商
那你們就不能隨意改變價(jià)格的哦
可以這樣處理嗎,如果我們低于供應(yīng)商給的價(jià)格售賣(mài),就按正常購(gòu)銷(xiāo)處理 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款—某銀行 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
這個(gè)就是你們自己買(mǎi)進(jìn)來(lái),然后銷(xiāo)售的處理
對(duì)的,可以這樣處理嗎
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
可以的是吧,平時(shí)產(chǎn)品打折,我就正常按折后價(jià)入賬就可以吧
是的,是這樣子的額