同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
我們的建筑工地在外地,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我需要提前開好再去外地預(yù)交稅款嗎?我現(xiàn)在是沒有開這個(gè)發(fā)票,打算先去預(yù)交稅款行不行
老師請(qǐng)問一下,就是公司所在地跟項(xiàng)目所在地不在一個(gè)區(qū),但是在一個(gè)市,當(dāng)時(shí)開了外經(jīng)證,但預(yù)交稅款沒預(yù)交起,小規(guī)模季度沒超45萬,但是開的是專票,只開了6萬左右的票,請(qǐng)問我3季度申報(bào)增值稅再交增值稅稅款嗎?
請(qǐng)問老師,我第一次申報(bào)建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請(qǐng)問我附加稅怎么計(jì)算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計(jì)算,申報(bào)時(shí)再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
我公司是一般納稅人的建安業(yè)公司,異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅計(jì)算公式是:應(yīng)預(yù)繳增值稅稅額=(取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-分包款)/(1+9%)×2%,我公司最近開出200萬銷項(xiàng)票,但預(yù)計(jì)從甲方實(shí)際能結(jié)算到工程款160萬,我的問題是:我能否按照實(shí)際收到的160萬來計(jì)算預(yù)交增值稅呢?
老師你好,請(qǐng)問建筑企業(yè)卡稅負(fù)率,外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬,巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬,我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊(cè)地再交1萬還是3萬?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
建筑行業(yè)的稅負(fù)率是3%嗎
這個(gè)增值稅稅負(fù)率是這個(gè)哦
統(tǒng)一都是3%嗎
各地建筑業(yè)基本是這個(gè)稅負(fù)率的