借預(yù)付賬款、商場貸應(yīng)收賬款。

老師好,請問公司采購了一批貨物并付款給供應(yīng)商,貨物到了,但一直沒開票過來,經(jīng)確認(rèn)無法收到這發(fā)票,現(xiàn)在要平賬該怎么做分錄?
一般納稅人購進(jìn)商品,款已付。貨物發(fā)票由供應(yīng)商開具,發(fā)票已收到;運(yùn)費(fèi)發(fā)票由物流公司開具,發(fā)票未收到;收到貨物發(fā)票但未收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí)會計(jì)分錄怎么做呢? 進(jìn)項(xiàng)稅額是什么時(shí)候確認(rèn)呢?
公司收到商場用購物卡來抵貨款,購物卡未來也不會兌現(xiàn),只能用于在商場購物,應(yīng)該怎么做收入分錄?公司在商場消費(fèi)時(shí)怎么做分錄
老師,我單位是物業(yè)公司,商場的物業(yè),現(xiàn)在有個(gè)這種業(yè)務(wù),你看看我應(yīng)該怎么處理。我公司和抖音合作,客戶可以從抖音平臺購入各商鋪的購物券,比如70抵100,150抵200元。這樣抖音收到款后就把款轉(zhuǎn)回我公司,我公司再按名字轉(zhuǎn)給各商鋪,現(xiàn)在是有個(gè)問題,如果抖音收的款就通過我司轉(zhuǎn)給各商鋪我司只是代打款也好說,但是現(xiàn)在是我司也得給商鋪一定的補(bǔ)貼金額,那我司出的這個(gè)錢我應(yīng)該怎么做賬。
老師,我們老板A公司收到商場的購物卡為銷售發(fā)電機(jī)款,然后購物卡用于老板B公司送給客戶3張(1000元/張面值),也從B公司報(bào)銷了3000元,這個(gè)站在A公司和B公司分別應(yīng)該怎么做賬???
下沉廣場商鋪施工,開票可以直接寫,建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎還是自己新建建筑服務(wù)*商鋪施工
下沉廣場商鋪施工,開票項(xiàng)目應(yīng)該是什么
客戶A應(yīng)付材料款10萬,應(yīng)收混凝土3萬,公戶收到客戶A的混凝土款3,又付了客戶,現(xiàn)在應(yīng)付材料款是10萬對吧
請問老師,火車票或動(dòng)車票進(jìn)項(xiàng)能在稅務(wù)系統(tǒng)勾選嗎
請問老師,出口業(yè)務(wù),例如10月申報(bào)期,申報(bào)增值稅留抵額是5萬元,申報(bào)10月免抵退稅總額是8萬,那么10月所屬期退稅是5萬元,免抵額是3萬元,對嗎?
今年6月收到去年的成本發(fā)票,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)入了庫存,過了匯算清繳時(shí)間還能結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入成本嗎,要改去年的匯算清繳和報(bào)表嗎
外貿(mào)出口第一單,如何去稅務(wù)局備案,
你好,煙花爆竹零售店,開具發(fā)票有免稅優(yōu)惠?稅率多少呢,
老師,有個(gè)員工這個(gè)月上班就幾天,應(yīng)發(fā)工資小于個(gè)人承擔(dān)部分社保,差個(gè)1753.86元,員工交到單位1753.86元,扣除個(gè)人社保后他的實(shí)發(fā)工資為零,收到1753.86時(shí)怎么做分錄
老師,上個(gè)會計(jì)做銀行賬,比如:銀行存款:建行2020,建行2021.建行2022每個(gè)都是一個(gè)子科目,每個(gè)里面都有余額,可是現(xiàn)在對賬單沒有這幾個(gè),在另一個(gè)銀行賬單上也沒我這幾個(gè)數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么處理


使用時(shí)就貸預(yù)付了?
你好,你收到的時(shí)候就可以做預(yù)付賬款,你消費(fèi)了之后借庫存商品等貸預(yù)付賬款。
若是消費(fèi)的商品用于發(fā)放給員工呢?是直接記管理費(fèi)用還是先入庫再做呢
借庫存商品,貸預(yù)付賬款,然后在做福利費(fèi)。