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某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年9月購進(jìn)貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為340元,,當(dāng)月銷售商品取得收入(含增值稅)30900元,計(jì)算該商業(yè)企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額為多少元?

2022-09-13 12:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-13 12:58

你好 30900÷(1+3%)×3%=900(元) 按照這個(gè)來的

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你好 30900÷(1+3%)×3%=900(元) 按照這個(gè)來的
2022-09-13
同學(xué),你好,應(yīng)納增值稅=53000÷(1+3%)*3%=1543.69
2021-10-26
您好,應(yīng)納增值稅=900元。
2020-06-19
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額14790%2B30000*0.09%2B7000/1.09*0.09=18067.98 銷項(xiàng)稅額28900%2B40000/1.09*0.09=32202.75 應(yīng)納增值稅32202.75-18067.98=14134.77
2022-06-11
你好 該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少=當(dāng)月銷項(xiàng)稅額70*13%—當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬—上月留底稅額1.3
2020-03-30
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