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上個(gè)月一張發(fā)票忘做廢了,沒給客戶,月初發(fā)現(xiàn)后沒讓對方抵扣,然后這月趕緊紅沖了,但是現(xiàn)在申報(bào)說網(wǎng)絡(luò)異常(500),什么意思

2022-09-13 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-13 10:39

同學(xué)網(wǎng)絡(luò)異常要等下,是網(wǎng)絡(luò)的問題

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同學(xué)網(wǎng)絡(luò)異常要等下,是網(wǎng)絡(luò)的問題
2022-09-13
還是一樣,一開始借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。 紅沖后:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收
2021-06-20
你好,你們開紅字發(fā)票就可以的,增值稅專票頁面打開選擇紅色,然后選擇下載開局,讓對方給你發(fā)一個(gè)電子版的紅字信息表。
2021-09-02
您好!你開紅字發(fā)票是可以的
2022-05-26
同學(xué)你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時(shí),在將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出時(shí):   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應(yīng)付賬款-9980   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
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