同學(xué)你好 這個(gè)正常申報(bào)就可以
境內(nèi)的人提供服務(wù)到境外需要特殊申報(bào)什么稅費(fèi)嗎?還是只正常在本公司申報(bào)工資就可以了?
境內(nèi)公司向境外公司提供這類服務(wù),服務(wù)發(fā)生在境內(nèi)。 交易編碼:228039 其他技術(shù)服務(wù) 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 交易附言:生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)(自動(dòng)化機(jī)器), 問題1:開具6%增值稅普通發(fā)票,是否按照這個(gè)金額申報(bào)繳納增值稅,會(huì)涉及到免抵退的問題嗎? 問題2:需要到稅局備案嗎,如需備案需要哪些資料。 問題3:外管局上需要做那些流程
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會(huì)存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對(duì)方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會(huì)存在國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請(qǐng)問我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對(duì)免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
我們公司是做游戲的,在AppStore上架選擇除大陸以外全部地區(qū)銷售并獲得收入。這部分收入應(yīng)該是跨境服務(wù)免稅的,在做企業(yè)申報(bào)跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告時(shí),遇到難處。 AppStore平臺(tái)可供下載的協(xié)議沒有加蓋Apple.Inc的公章,此外還要求提供一個(gè)Apple.Inc在境外的證明。 有處理過相似業(yè)務(wù)的嗎,幫忙解決一下,萬分感謝。
老師,一個(gè)人可以同時(shí)在兩個(gè)公司申報(bào)工資薪金嗎?如果可以,那么減除費(fèi)用5000是在一個(gè)公司減?還是兩個(gè)公司減???這種申報(bào)兩個(gè)公司工資的有什么需要特別注意的嗎?在賬務(wù)處理和稅務(wù)上
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?