預交時: 借:應交稅費一應交增值稅(已交稅額), 應交稅費一城建稅, 應交稅費一教育費附加, 應交稅費一地方教育費附加, 應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款。 計提時: 借:稅金及附加一城建稅, 稅金及附加一教育費附加, 稅金及附加一地方教育費附加, ? 管理費用-工資 貸:應交稅費一城建稅, 應交稅費一教育費附加, 應交稅費一地方教育費附加。 應交稅費一個人所得稅。
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
A公司本月工程款300萬元,全額開具發(fā)票,在項目所在地B市預繳稅款。(A公司為一般納稅人,繳納稅款有增值稅預繳、城建稅、教育費附加、地方教育費附近、印花稅、企業(yè)所得稅),老師計提和繳納的會計分錄怎么寫
北京某建筑公司為增值稅一般納稅人2019年8月業(yè)務如下,天津B項目是甲供工程,本月收到工程款開出普通發(fā)票金額100萬元,稅率3%稅額3萬,2.石家莊d項目是新項目,本月收到甲方預存工程款,開出專用發(fā)票金額3,000萬元,稅率9%,稅額270萬。將工程部分項目分包,本月支付分包款取得專用發(fā)票金額500萬元,稅率9%,稅額45萬元,要求做出相關(guān)業(yè)務的會計分錄。
老師您好,我們是一家一般納稅人的建筑公司,向甲方開具工程款發(fā)票不含稅金額100萬元,稅額3萬元,加稅合計金額是103萬元,是簡易計稅的,請問老師我在項目所在地預交的增值稅付加稅,企業(yè)所得稅,個稅怎么做分錄
老師您好,我們是一家一般納稅人建筑公司,采用簡易計稅,在項目地預交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅請問怎么做賬
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,簡易計稅是全部在項目所在地預交完,次月機構(gòu)所在地只申報不繳稅了
你好同學,預繳的部分次月機構(gòu)所在地可以扣除