你好,是增值稅應(yīng)納稅額的計算嗎??
小規(guī)模公司銷售貨物給一般納稅人公司需開13%的增值稅專用發(fā)票,沒有進項,開200萬專票需繳納稅款多少?
你好老師,我們公司是一般納稅人對外開專票100萬,只收到進項發(fā)票40萬,那需要繳納多少稅款
一般納稅人,9月份收入200萬,給人開了200萬的發(fā)票9個點,那么這個月我需要準備多少成本專票和普票,讓公司只繳納5萬稅費
老師你好:我是一般納稅人,如果我只開出一張銷售專票93萬.可是沒有進項發(fā)票,我們大概要交多少增值稅
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費等費用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
是的老師,是不是所得稅還繳納是嗎
你好 增值稅=(100萬—40萬)*增值稅稅率 所得稅=利潤總額*所得稅稅率?
你好老師你能給我發(fā)下增值稅和所得稅的稅率嗎
你好 如果是銷售貨物,增值稅稅率是按13% 如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是2.5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是5% 如果不符合,是按25%的稅率?
意思就是全部的稅率
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
小微企業(yè)是什么意思?
你好 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時符合這3個條件,就屬于 企業(yè)所得稅的??小型微利企業(yè)