你好,對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嘛,如果不開(kāi)的話,你就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,差額那一部分放到營(yíng)業(yè)外收入。
老師請(qǐng)教下你:我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目,材料商開(kāi)發(fā)票開(kāi)給我們70萬(wàn),我們公司已付款53萬(wàn),然后還差17萬(wàn)未付 現(xiàn)在是這種情況,掛靠人自己已付7萬(wàn),意思就是實(shí)際還差10萬(wàn)未付 但這個(gè)公司已注銷(xiāo)了,那么請(qǐng)問(wèn)一下這種情況應(yīng)該怎么辦啊,1.掛靠人付的7萬(wàn)怎么來(lái)沖我們公司的應(yīng)付賬款,2.注銷(xiāo)了剩下的10萬(wàn)還掛在應(yīng)付賬款了怎么辦啊
老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),付設(shè)備款100萬(wàn)(發(fā)票已全部來(lái)了)已經(jīng)付了90%,90萬(wàn),現(xiàn)在付尾款10%,10萬(wàn),但現(xiàn)在出現(xiàn)了質(zhì)量扣款3萬(wàn),賬上掛了應(yīng)付賬款10萬(wàn),但我們實(shí)際這次支付7萬(wàn),我們?cè)趺醋鲑~,進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出
老師,我們公司有筆業(yè)務(wù):設(shè)備發(fā)票全額(100%)開(kāi)過(guò)來(lái)了,前期付了90%的款,掛帳10%,現(xiàn)支付尾款10%,但在付尾款中出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題,扣了質(zhì)量扣款,差額付款,對(duì)方蓋章同意扣款涵件,但不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我司做賬:調(diào)減固定資產(chǎn)原值,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?我的提問(wèn)時(shí):這筆業(yè)務(wù)是這樣做賬嗎?這么做賬原始憑證依據(jù)合理嗎(沒(méi)有負(fù)數(shù)發(fā)票)?對(duì)應(yīng)的調(diào)減資產(chǎn)原值,折扣要不要調(diào)?
老師您好,我公司有掛賬上46萬(wàn)未付款,實(shí)際老板已付款了,賬上未平賬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們說(shuō)明這筆款已付款了,但是我老板拿不出這一筆款已付的證明,需要怎么說(shuō)明給稅務(wù)局呢?
老師 您好,請(qǐng)教一下向境外付匯首款5萬(wàn)美金,已收到對(duì)方開(kāi)具得5萬(wàn)發(fā)票,我們給代扣繳了稅款1萬(wàn)元稅款是我們付的;現(xiàn)在需要支付尾款10萬(wàn)美金已收到對(duì)方10萬(wàn)發(fā)票,但與對(duì)方溝通稅款需要他們自己承擔(dān)計(jì)算了10萬(wàn)美金應(yīng)繳納的稅款是2萬(wàn)元本次支付尾款10萬(wàn)-1萬(wàn)-2萬(wàn),那這次尾款我們報(bào)稅的基數(shù)是10萬(wàn)還是7萬(wàn)呢
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣(mài)出去了,但是供應(yīng)商的票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),我這個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
每個(gè)月記賬憑證有好幾百號(hào)。打印紙質(zhì)出來(lái)需要幾百頁(yè),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,運(yùn)輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報(bào)廢,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄
如果開(kāi)發(fā)票呢,這業(yè)務(wù)我們要不要對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢
正規(guī)的,需要對(duì)方給你們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的 這個(gè)是做的固定資產(chǎn)嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
金額怎么做?
應(yīng)付賬款的金額是3萬(wàn) 對(duì)方是一般納稅人開(kāi)的是13%嗎?如果是的話,固定資產(chǎn)是3萬(wàn)除以1.13, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是3萬(wàn)除以1.13乘以13%。
我現(xiàn)在賬上掛的是10萬(wàn)應(yīng)付賬款,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票就是10-3,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢,我賬上是10萬(wàn),我怎么調(diào)整
借應(yīng)付賬款7萬(wàn),貸銀行存款, 借應(yīng)付賬款3 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 哪里還不平嗎?
直接做固定資產(chǎn)的貸方是嗎
是的是的,是這么做的。