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Q

老師您好,請問賬面庫存有余額,而實際庫存為零,怎么做賬?需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

2022-09-11 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-11 09:31

你好 查下原因 非正常損失的才轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4889 追問 2022-09-11 09:37

前年9-10月我單位收購玉米,到去年8月銷售告一段落,有賬面庫存,因為沒有非正常損失,我做了正常損耗,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我把正常損耗做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,,,老師,像這種賬面庫存余額的,還有什么方法清庫存呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-11 09:44

購入的數(shù)量大于銷售數(shù)量嗎 合理損耗才可以抵扣 非正常損失或者你實際沒有庫存增加的都需要轉(zhuǎn)出

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你好 查下原因 非正常損失的才轉(zhuǎn)出
2022-09-11
借庫存商品等,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-06-06
你好,同學(xué)。 那你這按盤點差異處理,計待處理財產(chǎn)?損溢,然后轉(zhuǎn)?管理?費用
2021-09-30
如果實際賬面金額比庫存數(shù)多,需要進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。具體的處理方式如下: 1.首先,將庫存數(shù)與賬面金額進(jìn)行核對,確定差額。 2.如果賬面金額比庫存數(shù)多,需要將多出的金額從賬面上減去,同時進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理。 3.進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是在借方進(jìn)行的,因為進(jìn)項稅是企業(yè)已經(jīng)支付的稅金,現(xiàn)在需要進(jìn)行調(diào)整,將其轉(zhuǎn)出到其他賬戶。 4.具體的賬務(wù)處理方式為:借記“庫存商品”賬戶(差額),貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)”賬戶。
2023-10-30
沒有計提印花稅、工會經(jīng)費、水利專項基金,直接申報繳納,具體的會計分錄可以這樣做: 1.印花稅:借:稅金及附加---印花稅貸:銀行存款 2.工會經(jīng)費:借:管理費用---工會經(jīng)費貸:應(yīng)付職工薪酬---工會經(jīng)費 3.水利專項基金:借:稅金及附加---水利專項基金貸:應(yīng)交稅費---水利專項基金 繳納時1: 1.印花稅:借:應(yīng)交稅費---印花稅貸:銀行存款 2.工會經(jīng)費:借:應(yīng)付職工薪酬---工會經(jīng)費貸:銀行存款 3.水利專項基金:借:應(yīng)交稅費---水利專項基金貸:銀行存款
2023-10-26
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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