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老師好!如果說半路接會(huì)計(jì)賬應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)呢?交接賬務(wù)怎么處理???

2022-09-10 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-10 08:35

你好 交接時(shí)需要收回的材料主要: 1、會(huì)計(jì)憑證 2、會(huì)計(jì)報(bào)表 3、稅務(wù)申報(bào)表 4、稅務(wù)登記表 5、讓代理公司寫一個(gè)清單給你,你清點(diǎn)后,讓老板作個(gè)簽收。這樣,就算東西沒給齊,有清單作證明,以后也可以找代理公司。簽收一定要讓老板簽,劃分責(zé)任。 注:所有賬本、所有憑證、所有報(bào)表,還有報(bào)稅密碼,所有你公司交過給他們的所有證件或者復(fù)印件。要寫交接清單并且要有曾經(jīng)管你家的那個(gè)代理記賬公司的會(huì)計(jì)。 建賬根據(jù)科目余額表為期初

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快賬用戶9369 追問 2022-09-10 08:42

你說的最后一句話不明白,是我重新建賬?還是?怎樣重新建賬?不是不讓重新建賬?

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齊紅老師 解答 2022-09-10 08:49

同學(xué),你好 不是重新建賬,是根據(jù)之前的記錄繼續(xù)往下做 如果沒有賬的話,就需要建立賬套

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快賬用戶9369 追問 2022-09-10 09:06

那如果他們之前賬務(wù)有問題,我怎么檢查啊?繼續(xù)錄入后面不一直錯(cuò)小去?是每月建賬都需要錄入期初?

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齊紅老師 解答 2022-09-10 09:07

同學(xué),你好 他們之前賬務(wù)有問題,你需要看憑證,一張一張的檢查 每月建賬都需要錄入期初,不是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期末數(shù)

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快賬用戶9369 追問 2022-09-10 09:09

每月建賬錄入期初是看哪個(gè)表往里填寫錄入呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-10 09:10

同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表

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快賬用戶9369 追問 2022-09-10 09:10

那么檢查憑證后發(fā)現(xiàn)問題怎么解決處理?。?

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齊紅老師 解答 2022-09-10 09:10

同學(xué),你好 具體看什么問題,如果憑證做錯(cuò)了,就需要修改憑證

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快賬用戶9369 追問 2022-09-10 09:12

改憑證?是在原來月份的憑證那里重新錄入嗎?還是?

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齊紅老師 解答 2022-09-10 09:14

同學(xué),你好 在本月做調(diào)整分錄

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快賬用戶9369 追問 2022-09-10 09:17

我是會(huì)計(jì)小白,希望老師理解,那就是在本月直接重新錄入這筆賬?然后把原來的原始票據(jù)粘貼在后面?那之前他們做過的憑證怎么處理???老師能不能舉個(gè)例子?。?

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齊紅老師 解答 2022-09-10 09:19

同學(xué),你好 比如之前分錄 借:管理費(fèi)用 50 貸:銀行存款50 少計(jì)費(fèi)用,正確的應(yīng)該計(jì)入80元 那本月需要做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 30 貸:銀行存款30

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快賬用戶9369 追問 2022-09-10 09:22

那這記賬憑證后面不用附票據(jù)嗎?或者說之前科目用錯(cuò)了怎么調(diào)啊?

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齊紅老師 解答 2022-09-10 09:24

同學(xué),你好 不用附票據(jù),摘要注明是修改什么時(shí)候的憑證,就可以了

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快賬用戶9369 追問 2022-09-10 09:29

哦哦,明白了就是摘要注明修改的是哪年哪月多少號(hào)的記賬憑證對(duì)吧?如果科目用錯(cuò)了直接重新錄入,操作都是跟老師剛剛講的一樣的對(duì)吧?那其他報(bào)表之類還需要調(diào)整嗎?不需要吧?只調(diào)記賬憑證就可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-10 09:37

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶9369 追問 2022-09-10 09:46

好的謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-09-10 09:50

不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝

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你好 交接時(shí)需要收回的材料主要: 1、會(huì)計(jì)憑證 2、會(huì)計(jì)報(bào)表 3、稅務(wù)申報(bào)表 4、稅務(wù)登記表 5、讓代理公司寫一個(gè)清單給你,你清點(diǎn)后,讓老板作個(gè)簽收。這樣,就算東西沒給齊,有清單作證明,以后也可以找代理公司。簽收一定要讓老板簽,劃分責(zé)任。 注:所有賬本、所有憑證、所有報(bào)表,還有報(bào)稅密碼,所有你公司交過給他們的所有證件或者復(fù)印件。要寫交接清單并且要有曾經(jīng)管你家的那個(gè)代理記賬公司的會(huì)計(jì)。 建賬根據(jù)科目余額表為期初
2022-09-10
對(duì)的是的。所有的憑證、賬本、明細(xì)賬總賬 最后,對(duì)方已經(jīng)申報(bào)了稅款。還有所有的申報(bào)表。
2021-10-26
代賬公司有交接模板的
2024-05-17
你好,1、交接前的準(zhǔn)備工作。 會(huì)計(jì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?。結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對(duì)未了事項(xiàng)和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊(cè),列明應(yīng)該移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、公章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊(cè)上列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點(diǎn)收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫(kù)現(xiàn)象時(shí),移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 ②有價(jià)證券的數(shù)量要與會(huì)計(jì)賬簿記錄一致,有價(jià)證券面額與發(fā)行價(jià)不一致時(shí),按照會(huì)計(jì)賬簿余額交接。 ③會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對(duì)相符;對(duì)重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對(duì)余額較大的往來賬戶要與往來單位、個(gè)人核對(duì)。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對(duì)監(jiān)交的具體要求是: ①一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù),由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)監(jiān)交。 ②會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時(shí)主管單位可以派人會(huì)同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會(huì)計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊(cè)上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊(cè)頁(yè)數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會(huì)計(jì)記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊(cè)一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2021-12-01
同學(xué),你好 應(yīng)收款你要對(duì)清楚,每個(gè)供應(yīng)商都最好對(duì)下賬
2021-09-27
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