你好,學(xué)員,給做宣傳推廣了 等于是無償贈(zèng)送,金額打不打的

您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
進(jìn)口購進(jìn)的貨物 葡萄酒,客戶說自用,后面具體說是給做宣傳推廣了 等于是無償贈(zèng)送吧 ?要視同銷售嗎?
目前家樂福在中國主要是hypermarket零售業(yè)態(tài),以低價(jià)格、多品種、大型停車場(chǎng)為其主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中,價(jià)格策略尤為突出。由于家樂福一次性采購批量大,具有全球性的議價(jià)能力,且實(shí)行直接從廠家采購、買斷進(jìn)貨、定期結(jié)算、回購?fù)怃N,因而能獲得極為優(yōu)惠的商品進(jìn)價(jià);再加上其相對(duì)較少的人力成本、高效率的物流配送、盡量縮減的廣告宣傳、簡(jiǎn)單樸實(shí)的商場(chǎng)裝修,使得其經(jīng)營費(fèi)用也相當(dāng)?shù)?。因此,它的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是在全方位降低經(jīng)營成本的基礎(chǔ)上實(shí)施的,然而,在對(duì)家樂福的價(jià)格進(jìn)行深入剖析后,發(fā)現(xiàn)其低價(jià)策略的表現(xiàn)形式十分靈活多樣,并不僅僅是在低成本上直接低定價(jià)那樣簡(jiǎn)單,而且許多商品的價(jià)格與國內(nèi)零售企業(yè)并無多大區(qū)別,卻能給人們形成低價(jià)印象。除了獨(dú)特的價(jià)格策略外,家樂福還會(huì)經(jīng)常推出特惠包裝捆綁包裝奉送贈(zèng)品買一送一優(yōu)券等措施1、請(qǐng)分析家樂福主要采取了哪種定價(jià)方法?有哪些定價(jià)策略和技巧(至少3種)。2家樂福進(jìn)行新商品定價(jià)時(shí)通常會(huì)考慮哪些因素,請(qǐng)適當(dāng)展開闡述3、假設(shè)馬上臨近國慶節(jié),請(qǐng)你為家樂福售賣的紙質(zhì)用品制定一份國慶促銷組合策略。
甲企業(yè)是位于某縣城的酒廠,為增值稅一般納稅人。2022年10月甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口一批葡萄酒,出口地離岸價(jià)格88萬元,境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)8萬元,海關(guān)開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書;(2)從乙酒廠購進(jìn)糧食白酒4噸,專用發(fā)票上注明每噸不含稅價(jià)1.5萬元;購進(jìn)白酒全部生產(chǎn)領(lǐng)用,勾兌38度白酒8噸并直接出售,取得不含稅收入38萬元;(3)委托某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)生產(chǎn)10噸糧食白酒,甲企業(yè)提供原材料成本35萬元,支付加工費(fèi)6.18萬元(含稅),收回后封存入庫,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票;(4)本月生產(chǎn)銷售散裝啤酒200噸,每噸不含稅售價(jià)2850元,且每噸收取包裝箱押金226元,約定半年期限歸還;(5)酒廠將進(jìn)口的葡萄酒的80%用于生產(chǎn)高檔葡萄酒,當(dāng)月銷售高檔葡萄酒取得不含稅銷售額500萬元;(6)銷售自產(chǎn)糧食白酒15噸,每噸不含稅單價(jià)8萬元,收取包裝物押金17萬元,收取運(yùn)輸裝卸費(fèi)2.3萬元(7)將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸,以成本價(jià)每噸0.85萬元分給職工做年貨對(duì)外銷售,同類糧食白酒不含稅單價(jià)為每噸1.95萬元【題目還沒結(jié)束,剩下的部分在追問里】
我想這本題中自產(chǎn)的以及外購的白酒,它在增值稅是視同銷售,那我想知道它需要征收 消費(fèi)稅嗎? 你好老師,購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送給單位或個(gè)人,它屬于增值稅的視同銷銷售情形,然后自產(chǎn)貨物用于集體福利,屬于增值稅,視同銷銷售情形,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個(gè)人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報(bào)銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對(duì)應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤(rùn)表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒有的呢?
?有沒有前天上課截圖之類信息,昨天剛報(bào)道看看都分享了什么[微笑]
債務(wù)重組存在稅會(huì)差異嗎
債務(wù)重組有稅會(huì)差異嗎


幾萬塊錢哦 不大
這個(gè)不用視同銷售的
這種怎么做好一點(diǎn)
直接坐到銷售費(fèi)用的
借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸庫存商品
借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸庫存商品
是這樣的分錄嗎
是這樣的分錄嗎 是的
那怎么樣的情況下是視同銷售呢?
一般是贈(zèng)送,涉及金額較大的
視同銷售的收入金額是按采購價(jià)這樣申報(bào)不開票收入嗎
視同銷售的收入金額是按采購價(jià)這樣申報(bào)不開票收入嗎 按照市場(chǎng)價(jià)格,申報(bào)微票收入的