你們是輔導(dǎo)期那些人嗎?
老師你好,建筑公司給我們廠建車間開的進項發(fā)票在申報附表二時除了填在第二欄次本期認(rèn)證相符且本期抵扣一欄還用填第9欄本期用于構(gòu)建不動產(chǎn)的扣稅憑證嗎
為什么填申報表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了,是灰的。就是本期認(rèn)證相符,且本期申報抵扣。和前期認(rèn)證相符。且本期申報抵扣,這兩行填不了。
截圖看下第三欄是哪一欄。 就是附表二第3欄,前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣這里@郭老師
當(dāng)前專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0元,附列資料二第2欄本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣稅額是15683973.68元
本期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是22938.06元。本期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是2981.94元。 這個是什么原因呢?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
輔導(dǎo)期一般是多久
你好,三到六個月左右的時間。
那肯定不是了,那一般是不會填寫在第三欄是吧老師?
對的是的,就不應(yīng)該填寫在第三。
哎,現(xiàn)在搞得好麻煩
你就得去修改四月份抵扣,五月份附表二填寫零。
好的,修改了發(fā)現(xiàn)4月有留底,然后呢就不讓網(wǎng)上更正了,要去大廳辦理
你好,那就去稅務(wù)局大廳。
好的,那老師這個月么有勾選進項賬務(wù)上進項稅額是轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面嗎
你好,沒有勾選的,是這么做的。
好的,謝謝老師,講的非常好
不用客氣,工作愉快。
老師待抵扣跟待認(rèn)證有什么區(qū)別,什么時候應(yīng)該放什么科目呀
待認(rèn)證時,發(fā)票沒有認(rèn)證, 待抵扣是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對,通過第二個月抵扣才可以的
那待認(rèn)證這個科目是不是一般新成立的公司3-6個月才用這個科目呀,其他一般用待認(rèn)證科目,那發(fā)票是不是勾選了就是認(rèn)證了,就是會有留抵了呢
待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人用的, 待認(rèn)證時發(fā)票,沒有認(rèn)證的隨時都可以用,什么企業(yè)都可以。