你好!記錄委托加工物資的成本
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師好,我公司采購一批有色金屬原材料鉛精礦,其中有計(jì)價(jià)的元素也有受托加工的鉍元素,因?yàn)槲夜咀约翰荒芗庸こ善罚栽谂涞V銷售出去后委托冶煉廠加工好后將這個(gè)鉍元素的成品返還回我公司,我們支付加工費(fèi)給冶煉廠,同時(shí)我們再返還成品給材料方,我們也收供應(yīng)商加工費(fèi),中間會(huì)賺點(diǎn)加工費(fèi)差價(jià)。實(shí)際業(yè)務(wù)是一收到材料我方就先把成品鉍給供應(yīng)商了,這業(yè)務(wù)怎么入帳呢?
我想問下,我們公司是制造業(yè),我們車間自己加工的半成品,拿出去再給別的單位加工,再拿到車間里放進(jìn)倉庫,對方的開的加工費(fèi),我可以進(jìn)入原材料嗎?主要方便看的出入庫數(shù)量,這個(gè)可以嗎
我公司的原材料委托它公司加工成半成品,半成品完成入庫后我們再繼續(xù)制作成完成品銷售。這樣入庫后我們還是原材料。但是材料發(fā)出去加工后,再進(jìn)來,材料應(yīng)該如何管控呢,這個(gè)應(yīng)該說是做為財(cái)務(wù),每個(gè)月月底應(yīng)該如何單獨(dú)核算呢,外加工車間和倉庫月底如何反映數(shù)據(jù)給我我們財(cái)務(wù)呢,老板要管控外加工這塊,請了解成本核算的老師多給我點(diǎn)具體的建議,謝謝老師們
老師,對方公司委托我們公司加工一批材料,分兩種方式,1??種是我們交押金,對方把材料給我們,加工完產(chǎn)品再給對方,第2??種是材料在他們自己工廠,雙方只有個(gè)數(shù)量交接單,我們?nèi)藛T在他們工廠幫他們加工。問:第1??種情況押金我們已計(jì)入“其他應(yīng)收款”,但收到他們的加工材料怎么記?是記原材料入庫嗎?車間領(lǐng)用再記原材料出庫,等產(chǎn)品出來再記庫存商品嗎?,第2??種怎么記???
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好!發(fā)出時(shí)借委托加工物資貸半成品 發(fā)生的加工費(fèi) 借委托加工物資貸銀行存款等,收回借半成品貸委托加工物資 不考慮增值稅的話
我們加工完還是零部件,不是商品
你好,所以用的半成品啊!
這個(gè)怎么在原材料表格體現(xiàn)呢
你好不是半成品嗎?為什么要體現(xiàn)轉(zhuǎn)材料?
為了方便看出這個(gè)產(chǎn)品有多少個(gè),還是單獨(dú)做張表格半成品表
你好!做一個(gè)半成品的表格就可以