你好,學(xué)員,平賬不能用銀行存款科目,可以用營業(yè)外收支,不然銀行存款科目對不上
老師就是我現(xiàn)在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會計收到一筆款他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在收到一筆款,我這筆款,因為是投標保證金我就要退還給對方公司,那我是應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)負賬款或者其他應(yīng)付款,如果我這樣子做的話,對之前的做的那個帳會不會有影響?
從公戶里我提出來的備用金,比如5000塊錢,這一部分錢我已經(jīng)在公戶賬單上寫好憑證了,借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 然后這5000.塊錢就是流動資金,比如我們公司員工陪客戶吃飯,過來找我報銷了,我從流動資金5000.塊錢里給他報銷的,那我還需要在公戶的賬單上寫這筆款項嗎?
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個分錄了,因為預(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負數(shù)來表示,那我這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
之前為了跟銀行流水來平帳,我把所有的應(yīng)收應(yīng)付賬款都給平了。就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款,然后呢,現(xiàn)在這一筆錢剛剛回來。好比說是5000塊錢,那我就應(yīng)該先把我之前平帳那一筆先沖5000,那不就是銀行存款借方負數(shù)嗎,然后我再把這5000塊錢給做進去,那實際上,其實我的銀行存款這樣子是沒有動的,是不是?但是我的賬面上現(xiàn)在就差這5000塊錢,怎么回事
老師問下,員工借錢墊貨款,借:其他應(yīng)收貸:銀行對吧,然后甲方還款,那就是借:銀行貸:其他應(yīng)收就平了。現(xiàn)在甲方把貨款打進了我們的招行賬戶,我們又從招行轉(zhuǎn)回了交行,然后這個分錄怎么寫銀行才會是平的。我寫了一筆借:銀行-交行 貸:銀行-招行。然后銀行對不上
24 年主營業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費稅的政策是哪個
老師新成立的公司多久可以升為a級納稅人呀
老師,我開運輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團公司報表合并怎么做
請問租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請問工商年報可以作廢嗎
請問下 這個清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項目,收款時對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個個稅是我們公司申報還是對方公司申報?
對,現(xiàn)在就是對不上了。她是做的借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款。把營收平了。現(xiàn)在那筆錢剛剛回款,她就做了借:銀行存款紅字,貸營收賬款紅字,然后他又做了第三筆,借:銀行存款,貸營收賬款。結(jié)果……不對了。
這個肯定對不上的,調(diào)整一下的
那應(yīng)該怎么弄,他現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)帳了,怎么調(diào)一下,
本期調(diào)整吧,學(xué)員,這個
好的。謝謝老師
不客氣,祝你工作順利