您好,是的,理解的很到位
你好老師,企業(yè)購(gòu)買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?如果是增值稅普通發(fā)票可以入費(fèi)用嗎?
購(gòu)買禮品送客戶視同銷售,是需要交增值稅的,如果開專票有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵銷項(xiàng)稅額,如果開普通發(fā)票就只能按銷項(xiàng)稅額交增值稅,沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣!老師這個(gè)理解對(duì)嗎?
老師,就是給客戶買的禮品的發(fā)票比如,電壓力鍋微波爐電視,這些不能抵扣增值稅但是可以做費(fèi)用抵企業(yè)所得稅嗎?
老師,我一直有一個(gè)疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購(gòu)買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時(shí)候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
老師,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?按老師說的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?
您好,老師,租賃負(fù)債租賃付款額18是怎么來的,還用,老師,這個(gè)分錄詳細(xì)給我講講吧,我看不懂
老師,再實(shí)施函證程序的時(shí)候,內(nèi)控有效,可以減少應(yīng)收賬款函證樣本量,不可以減少銀行等金融機(jī)構(gòu)的函證樣本量,是這樣的么?為何?
你好老師!請(qǐng)問出口退運(yùn)具體操作流程
乙公司發(fā)行債券,該債券期限5年,面值1000元,票面利率10%,每半年付息一次,有效年折現(xiàn)率8.16%,下列說法中,正確的有( ) A . 該債券價(jià)值等于1081.15 B . 該債券的有效年利率大于10% C . 該債券的計(jì)息期折現(xiàn)率等于4% D . 該債券的到期收益率大于10% 這道題的做題思路是什么,還有有效年折現(xiàn)率和有效年利率還有到期收益率的區(qū)別是什么
老師,面對(duì)不喜歡的人,怎么辦?之前聽別人說要和每個(gè)人都能相處
我應(yīng)聘了一個(gè)制造業(yè)會(huì)計(jì)崗位,公司是制造燈具的,但我沒有關(guān)于制造業(yè)會(huì)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)。。咱的實(shí)操課里邊有匹配度比較高的課程嗎?或能幫我規(guī)劃一下學(xué)習(xí)課程嗎?
出租辦公樓,收租戶1000元押金,退租時(shí)退回了800,扣取200作為退租保潔費(fèi),客戶說要開發(fā)票,請(qǐng)問這200元怎么開發(fā)票
老師,這題的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么計(jì)算的
老師代開非住宅房租發(fā)票增值稅,專票稅率9月是不是要變
老師,這題目里邊缺貨成本里邊的訂貨次數(shù)是怎么計(jì)算的
那老師煙酒專票也不能抵增值稅唄
您好,是不能抵扣增值稅的