你好,單位負(fù)擔(dān)的做管理費(fèi)用社保, 個(gè)人負(fù)擔(dān)的做管理費(fèi)用工資。
1.計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對(duì)不對(duì)?謝謝
老師計(jì)提社保分錄(單位部分)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬社保 繳納社保(單位+個(gè)人)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 可是計(jì)提的時(shí)候和實(shí)際繳納的個(gè)人部分如何做賬呢
您好,老師!社保費(fèi)中個(gè)人繳納和單位繳納應(yīng)該怎么做分錄,是把個(gè)人繳納部分全部加起來(lái),借計(jì)其他應(yīng)收款,貸記應(yīng)付職工薪酬—社保,單位繳納部分加起來(lái)借計(jì)管理費(fèi)用,貸記應(yīng)付職工薪酬—社保,是這樣嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫(xiě)啊 計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 計(jì)提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款
計(jì)提社保,單位和個(gè)人是一起計(jì)入管理費(fèi)用嗎?那繳納的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬是公司部分,其他應(yīng)付是個(gè)人部分嗎?能不能把工商保險(xiǎn)一起計(jì)提。
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒(méi)有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票,開(kāi)多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問(wèn)老師一打開(kāi)開(kāi)票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶(hù)走私戶(hù)可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車(chē)險(xiǎn)的專(zhuān)票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫(xiě)的是車(chē)船稅74.7,合計(jì)金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢(xún)一下,不同名稱(chēng)的公司,但企業(yè)法定代表是同一個(gè)人,公司之間可以互開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬(wàn)填寫(xiě)A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存大100萬(wàn)的話(huà),這種情況怎么處理
可以的,可以和工傷保險(xiǎn)一塊計(jì)提。
繳納的時(shí)候單位承擔(dān)的是不是應(yīng)付職工薪酬,個(gè)人的就是其他應(yīng)付款
是的是的,是這么做的。
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
那計(jì)提工資是按應(yīng)發(fā)合計(jì)計(jì)提嗎?發(fā)放的時(shí)候,銀行存款是實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)嗎?
我現(xiàn)在是計(jì)提的是應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)據(jù)。在支付工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬實(shí)際數(shù)據(jù),貸銀行存款
對(duì)的,是的,差額不就是應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅,還有個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保其他應(yīng)付款。
現(xiàn)在我的工資是計(jì)提19萬(wàn)。放發(fā)的時(shí)候,實(shí)際的工資是18萬(wàn),剩下工資表上有個(gè)個(gè)人社保4500,失業(yè)保險(xiǎn)180。剩下的數(shù)據(jù)怎么處理
剩下的差額是什么原因?
不知道原因
那你看下你的工資表。
以后還支付還是以后也不支付,如果以后也不支付的話(huà),你就提的多了,你需要紅沖計(jì)提的。
好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。