誰支付誰抵扣就行了,這個(gè)就是雙抬頭報(bào)關(guān)。
我們是外貿(mào)公司,進(jìn)口了一批貨物銷售給國內(nèi)工廠,簽了購銷合同,但是進(jìn)口的時(shí)候增值稅和關(guān)稅是國內(nèi)工廠支付的,我們又開專票給了工廠,要用進(jìn)口增值稅來抵扣專票的稅,現(xiàn)在工廠支付的增值稅和關(guān)稅我們怎么處理?賬上不平
我公司進(jìn)口貨物,但是進(jìn)口的關(guān)稅,增值稅是由國內(nèi)工廠支付且不需要我們付給國內(nèi)工廠,這個(gè)操作合規(guī)嘛,工廠為什么可以支付掉
老師,我們是小規(guī)模公司,我們批發(fā)銷售貓砂,我們找的加工廠,工廠的原料生產(chǎn)貓砂,我們采購包裝袋,紙箱,工廠生產(chǎn)完成品,工廠找物流公司發(fā)貨,發(fā)給全國各地代理,運(yùn)費(fèi)是工廠支付給物流公司,然后我們次月連同貨款一起支付給工廠,工廠給我們開發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是貓砂。這個(gè)物流費(fèi)跟我們就沒有關(guān)系了吧?然后我的憑證需要附物流單嗎?
老師,想咨詢個(gè)問題,我們公司是外貿(mào)企業(yè),國外 客戶想把鞋底寄到國內(nèi)代加工,我們公司如果就以進(jìn)口鞋底的方式(交關(guān)稅和進(jìn)口的進(jìn)項(xiàng)稅),然后賣給代加工的工廠,工廠再把鞋底價(jià)格加上賣回來給我們,我們再賣出去給國外的客戶。。這樣是不是正常的內(nèi)銷,海關(guān)增值稅正常抵扣,出口也能正常退稅,會不會有什么問題
老師,咨詢下,我們公司從國外進(jìn)口白糖,銷售一家國企,因?yàn)槲覀児緵]有白糖配額,國企有,所以貨物到港后直接交給國企去辦理所有的清關(guān)手續(xù),但是國企直接付款給我公司,我公司開專票給國企,因?yàn)殛P(guān)稅和進(jìn)口增值稅都是由國企去辦理,我們公司要怎么抵扣增值稅和成本呢
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會計(jì)年度嗎