你好,把銀行改成往來科目,應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款或者應(yīng)付賬款。
為什么涉及到罰款和賠償?shù)念A(yù)計負(fù)債,在次年的事后事項調(diào)整中,假如原先預(yù)計賠700萬,現(xiàn)在判決賠800萬,然后調(diào)整的時候,只是把原先700的差異反沖回來,而不是就800萬的差額重新記賬,見圖1;問題2,罰款記營業(yè)外支出影響所得稅,需要就800萬的差額對應(yīng)交所得稅就行調(diào)整,那么同理涉及到壞賬準(zhǔn)備的問題,原計提10萬壞賬準(zhǔn)備,科目記信用減值損失,那么現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有 80萬的應(yīng)收賬款無法收回,應(yīng)補提70萬的壞賬準(zhǔn)備,那么一開始計提10萬的壞賬準(zhǔn)備是屬于減值,是否需要計算遞延所得稅差異?圖2里沒有寫,是否答案不對?第三個問題,在補提了 70萬壞賬準(zhǔn)備時,整體計提了80萬的壞賬準(zhǔn)備,對應(yīng)交所得稅沒有影響么?都是損益類科目,不應(yīng)該做一個對應(yīng)交所得稅減少80*0.25的分錄么?(也見圖2)
老師,跨月調(diào)賬的時候,涉及銀行存款,最好是怎么調(diào)賬?沖減相同一筆分錄,再重新做,還是調(diào)相關(guān)缺少或是補記的科目,我的實際是一筆勞務(wù),計入費用里沒有貸記個人所得稅
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務(wù)費用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師,您好,我想問一下 我有筆分錄不會調(diào)整,請您幫忙調(diào)下:因為款沒付,就給發(fā)票了,所以我做的分錄是 借 銷售費用 進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 后來付款的時候,我做的分錄是 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 ; 但是領(lǐng)導(dǎo)和我說相同的公司只用一個科目來表現(xiàn)出來 整好這個公司在預(yù)付賬款里有,她就讓我調(diào)整到預(yù)付賬款里,請問,您知道怎么調(diào)整嗎?
您好,我有筆分錄不會調(diào)整,請您幫忙調(diào)下:因為款沒付,就給發(fā)票了,所以我做的分錄是 借 銷售費用 進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 后來付款的時候,我做的分錄是 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 ; 但是領(lǐng)導(dǎo)和我說相同的公司只用一個科目來表現(xiàn)出來 整好這個公司在預(yù)付賬款里有,她就讓我調(diào)整到預(yù)付賬款里,我只會沖銷后重做,領(lǐng)導(dǎo)說我能力差 請問,您知道怎么調(diào)整嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
實際已經(jīng)只付了呀,當(dāng)月記的是借 管理費用 貸銀行存款,個人所得稅沒有記,我是說直接補記 借管理費用 貸個稅,還是沖減相同一筆分錄,再記正確的一筆分錄,您說的,該應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,不對吧
你支付了100,然后需要交個稅20 發(fā)票100 這個稅你們單位承擔(dān)還是個人?
個人承擔(dān)
借管理費用貸銀行存款100, 然后借應(yīng)交稅費個稅20,貸銀行存款20, 然后你們單位問個人要回來借銀行存款貸應(yīng)交稅費個稅20。