你的意思就是說設(shè)備沒有道理就放了在建工程嗎?
3、資料:某商業(yè)企業(yè)(增值稅-般納稅人)2021年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)取得化妝品不含稅銷售收人400萬元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺新冰箱的零售價格為1.13萬元/臺,舊冰箱的含稅作價為0.2萬元/臺,收取的含稅差價款為0.97萬元/臺。(2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一-批,當(dāng)月取得預(yù)收款150萬元,合同約定電腦于6月15日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租賃期為2021年6月到2021年7月,每月不含稅租金15萬元。當(dāng)月預(yù)收2個月的租金。(3)購入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款150萬元,增值稅稅額255萬元,委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬元;接受乙廣告公司(增值稅一般納稅人)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元。(4)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價值為24萬元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬元。假定相關(guān)票據(jù)在本月均通過認(rèn)證并允許抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(8分)(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)
我司正在建廠,從供應(yīng)商處買設(shè)備和產(chǎn)線,計入了在建工程,進(jìn)項(xiàng)票也認(rèn)證抵扣了,形成了期末留底稅額。現(xiàn)在因?yàn)楝F(xiàn)金流不能付尾款,設(shè)備未到?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)層決定從租賃公司租入(也就是原供應(yīng)商賣給租賃公司,租賃公司再租給我司),那原先從供應(yīng)商處取得的發(fā)票并入賬咯,應(yīng)該怎么進(jìn)行處理才合適
想知道第二問咋寫,系統(tǒng)問題不能再回復(fù)了,只能從新發(fā)甲企業(yè)是乙企業(yè)的主要原料供應(yīng)商。乙企業(yè)2×20年上半年就因資金鏈出現(xiàn)問題,資金面臨嚴(yán)重缺口;下半年經(jīng)營狀況也出現(xiàn)了問題,導(dǎo)致當(dāng)年嚴(yán)重虧損。根據(jù)這種情況,甲企業(yè)于2*20年年底將應(yīng)收乙企業(yè)的9000萬元的銷貨款計提了10%的壞賬準(zhǔn)備。2×21年6月,乙企業(yè)積欠的應(yīng)付購貨款9000萬元仍無力償付,雙方簽署了債務(wù)重組協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,2*21年6月30日,乙企業(yè)用持有的丙公司債券予以償還。該批債券在乙企業(yè)被分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),賬面價值為6002萬元(其中,面值6000萬元,未攤銷溢價2萬元),重組日該批債券的公允價值為6100萬元。甲、乙企業(yè)分別支付6萬元和4萬元的相關(guān)費(fèi)用。甲企業(yè)將受讓的資產(chǎn)作為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。其他資料略。[要求]根據(jù)上述資料,進(jìn)行如下會計處理(金額單位用萬元表示):(1)分別進(jìn)行甲企業(yè)、乙企業(yè)債務(wù)重組日的賬務(wù)處理。(2)說明此項(xiàng)交易對甲企業(yè)、乙企業(yè)當(dāng)期稅前利潤的影響。
丁公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年10月發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下:(1)對行政管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資360萬元。(2)建造一項(xiàng)工程,計提企業(yè)內(nèi)部在建工程人員工資270萬元,假定全部符合資本化條件。(3)對以經(jīng)營租賃方式租入的生產(chǎn)線進(jìn)行改良。應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部改良工程人員工資180萬元。(4)將50臺自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利分配給本公司銷售人員。該批產(chǎn)品成本總額為120萬元,市場售價總額為150萬元(不含增值稅)。(5)公司將一批外購庫存商品用于管理部門職工食堂補(bǔ)貼,該批商品購入時的總價款為200萬元,發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬元,取得了增值稅專用發(fā)票。(6)月末,分配職工工資900萬元,其中直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資630萬元,車間管理人員工資90萬元,公司行政管理人員工資120萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資60萬元。(7)從應(yīng)付公司職工張某的工資中,扣回上月代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.16萬元。(8)以銀行存款支付職工李某生活困難補(bǔ)助6萬元。(9)按規(guī)定計算代扣代繳職工個人所得稅96萬元。(10)以銀行存款繳納
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
請問,我是一個一般納稅人,新能源汽車充電站公司,平時的銷售業(yè)務(wù)實(shí)際情況是,收入先到第三方賬戶,其中開普票會開給不同的公司,我公司收款需要從第三方平臺提現(xiàn),第三方公司會轉(zhuǎn)到我公司賬戶,銷售分錄應(yīng)該怎么做?
買別家公司的二手機(jī)器雙方需怎樣的稅務(wù)鏈。稅率多少
當(dāng)月購買的青年雞產(chǎn)雞蛋的。是當(dāng)月計提還是下月計提?計提分錄怎么寫?
金融資產(chǎn)債權(quán)投資減值攤余成本怎么計算?
社保年報是什么時候申報。
老師你好 我們公司的支付寶凍結(jié)了 需要提供這些憑證,老師,您感覺哪種憑證相對來說最好搞呢?
社保年報在客戶端怎么做,什么時候做。
25年2月份成立的公司。注冊的時候認(rèn)繳出資信息,認(rèn)繳出資時間是25年2月20日。認(rèn)繳出資的時間是注冊的當(dāng)天。注冊資本這部分錢我需要什么時間?要實(shí)繳完畢。
老師好,我們是房產(chǎn)公司,我們?yōu)榱虽N售房子,租了一個銷售展位,我們付的租金和展位的管理費(fèi),我應(yīng)該計入到什么科目?
老師你好,小規(guī)模確認(rèn)收入時,是這樣寫分錄嗎?收到貨款3萬元 借:銀行存款 30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 29700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 季度確定免稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 貸:營業(yè)外收入 300
我的意思是資金流有點(diǎn)緊張,付了尾款才能交貨。設(shè)備和產(chǎn)線都是需要安裝的,計入在建工程沒有問題,我準(zhǔn)備是到時候整個作為資產(chǎn)組。但是現(xiàn)在新情況,不能付尾款,交不了貨。所以只能想其他辦法,領(lǐng)導(dǎo)正在協(xié)商供應(yīng)商賣給租賃公司,租賃公司租給我司。所以原先我們和供應(yīng)商的買賣合同作廢,但是供應(yīng)商之前給的發(fā)票都入賬了在建工程。這個作廢買賣合同改為租賃怎么賬務(wù)處理
那付不了尾款,不能交貨,你之前的設(shè)備生產(chǎn)線已經(jīng)到了,你就放到在建工程就行了。哪一天付了款,交了貨,你再從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)就行了。
如現(xiàn)在準(zhǔn)備把那個在建工程出售的話,你就按照出售資產(chǎn)處理。
如果說你原來的廚師要作廢的話,讓對方給你開紅字發(fā)票,沖減在建工程。
我不是供應(yīng)商老師。是我司直接從供應(yīng)商買(已入賬在建工程)到現(xiàn)在我是錢不夠,不從供應(yīng)商買,從租賃公司租(租賃公司從供應(yīng)商那里買)
對呀,你讓供應(yīng)商給你開紅字發(fā)票,你重新充點(diǎn)在建工程就行了呀。
他把紅字發(fā)票開給你,你就在建,工程就減少了,就轉(zhuǎn)出了。
那開紅字,之前藍(lán)字發(fā)票形成的留抵退稅咋辦呢
工資發(fā)票需要認(rèn)證不,安裝設(shè)備這部分買的調(diào)試件,運(yùn)輸費(fèi)已經(jīng)計入在建工程了,就算紅字發(fā)票開來沖了,那在建工程還有余額怎么辦
開了紅字之后,你之前抵扣的就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就沒有留底稅額了。
不是,像之前到了幾個設(shè)備產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)我也計入在建工程了,開紅字運(yùn)輸費(fèi)那部分也還是在建工程有余額,咋辦呢
那運(yùn)輸費(fèi)的話,這個在建工程你就直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用處理。
是調(diào)到管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出啊,當(dāng)時是決定要買的,現(xiàn)在資金緊張只能從租賃公司租,分期付款比較好
你這個并不是屬于偶然情況,你這個是屬于經(jīng)營過程當(dāng)中的合同終止所導(dǎo)致的,建議放管理。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。