你好,第三方平臺收款之后借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入, 第二天到賬借銀行存款, 銷售費用,手續(xù)費 貸其它貨幣資金
老師,我新接手了個單位,是主營業(yè)務收入是租金前會計收到租金是這樣記賬的,借預收賬款,貸 其他應付款—某某攤位 應交稅費,不是應該貸主營業(yè)務收入和稅費么,我不理解她為什么這么做,能幫忙解答嗎
不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 (費用那個員工自己出 )然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉(zhuǎn)我的錢我做到內(nèi)賬里了 分錄我不會寫了 借庫存現(xiàn)金 貸方什么科目呢 貸其他應收款也不對啊 因為外賬已經(jīng)走過了貸其他應收款了
老師,我們公司是在天貓開店的,天貓每次充值直通車都只能支付寶掃碼支付,不能用公戶直接轉(zhuǎn)賬,我們都是直接公戶轉(zhuǎn)給個人,個人在拿發(fā)票來報銷,轉(zhuǎn)給個人時會計分錄寫借其他應收款-個人,貸銀行存款,收到票再沖減其他應收款,我感覺不太好,我想問下其他天貓店在會計上都是怎么處理這樣的問題的,怎么可以不經(jīng)過個人賬戶
我在看本企業(yè)之前的會計憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請單以及中國建設(shè)銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會計分錄的時候不應該是應付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應收?
老師,我昨天問的那個社保個人墊付單位部分掛賬的問題,還款時候財務會計是借其他應付款,貸財政撥款收入,那預算會計借是什么?還是不用通過預算會計,但是用的是預算資金啊,麻煩您把預算會計分錄怎么做告訴我
老師,我想問一下,8.23號,也就是當月開了一張電子普票,發(fā)現(xiàn)貨物名稱寫錯了,我現(xiàn)在想要紅沖這張發(fā)票,再重新開一張正確的,咋操作?操作步驟和流程可以寫一下嗎?謝謝!
您好老師,這個表格應該是民間非盈利機構(gòu)的。請問,是要資產(chǎn)=負債?凈資產(chǎn)是吧,那非限定資產(chǎn)是那個數(shù)字來的呢,我們這個機構(gòu)沒有收入。有點費用。
生產(chǎn)型企業(yè)首次想要退稅,具體流程以及準備材料是什么
出口報關(guān)成交方式cif, 那運費是美元保費是人民幣,分別分攤到報關(guān)單上的多個產(chǎn)品上嗎?按照美元金額分攤?
收到打款認證費計入?
老師好~咨詢下,個體工商戶開具的發(fā)票,有效力嗎?我們是一般納稅人,對方是個體工商戶~對方給我們開票了~
你好老師,養(yǎng)殖企業(yè)因牛羊病死從保險公司取得的牛羊理賠款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?有政策嗎?
老師你好,這個題的資料三中的律師費的分錄應該怎么做?能計入投資收益的借方嗎?謝謝
個體戶1至6月個稅沒有報如何補報,逾期罰款怎么處理
老師,公司清完稅了,對方?jīng)]開過來的發(fā)票還能開出來嘛?
我看我們憑證上是借現(xiàn)金和其他應付款 貸預收賬款 只是先收錢了給人家下了單據(jù)了
這個現(xiàn)金是收到的現(xiàn)金嘛,他應該是到你的公戶里面才對啊。
有收現(xiàn)金 還有的掃碼支付到第三方平臺 然后當天做賬是借現(xiàn)金和其他應付款-xx收費平臺 貸預收賬款 然后取到銀行回單 借銀行存款 財務費用手續(xù)費 貸其他應付款-xx收費平臺 我是不太理解這個其他應付款老師
你好,這個其他應收款就相當于上面的貨幣資金。
這是其他應付款 為什么借其他應付款啊
你好,別人欠了你的錢 相當于是其他應收款。
其他應收款借方和其他應付款借方是一樣的。