這個(gè)是不是還沒(méi)有到租賃期,這個(gè)是不是預(yù)收的,
老師,我新接手了個(gè)單位,是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是租金前會(huì)計(jì)收到租金是這樣記賬的,借預(yù)收賬款,貸 其他應(yīng)付款—某某攤位 應(yīng)交稅費(fèi),不是應(yīng)該貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)么,我不理解她為什么這么做,能幫忙解答嗎
老師我見(jiàn)會(huì)計(jì)交稅的時(shí)候用到其他應(yīng)付款稅-稅金這個(gè)科目,比如我們單位主要以租賃廠房和租公寓為主營(yíng)業(yè)務(wù)、業(yè)主有時(shí)候半年開(kāi)票會(huì)計(jì)做的憑證是借:其他應(yīng)付款-稅金貸:應(yīng)交稅費(fèi)不太明白為什么用其他應(yīng)付款-稅金這個(gè)科目
【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有(?。?。 A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) C.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有()。A.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)B.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:合同負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)C.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入D.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
老師,零工平臺(tái)收入要繳稅嗎
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工是以前在這上班,離職了,上個(gè)月又過(guò)來(lái),現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我這種情況在網(wǎng)頁(yè)版可以處理嗎?
這個(gè)租賃期做借其他應(yīng)付款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
也有這個(gè)可能
是預(yù)收的,但有沒(méi)有到租賃期我沒(méi)注意。沒(méi)到租賃期那增值稅也要交么
預(yù)收了租金,又沒(méi)到租賃期,也沒(méi)開(kāi)票,怎么做賬呢
就是您說(shuō)的 借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 -某攤位,是嗎?等開(kāi)票了再 借其他應(yīng)付款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 稅金 是么?
是的,收到預(yù)收款就需要交增值稅了 借銀行 貸其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款,應(yīng)交增值稅,開(kāi)發(fā)票不需要做賬,沒(méi)有差額貼后面,