這個(gè)是不是還沒有到租賃期,這個(gè)是不是預(yù)收的,

老師,我新接手了個(gè)單位,是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是租金前會(huì)計(jì)收到租金是這樣記賬的,借預(yù)收賬款,貸 其他應(yīng)付款—某某攤位 應(yīng)交稅費(fèi),不是應(yīng)該貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)么,我不理解她為什么這么做,能幫忙解答嗎
老師我見會(huì)計(jì)交稅的時(shí)候用到其他應(yīng)付款稅-稅金這個(gè)科目,比如我們單位主要以租賃廠房和租公寓為主營(yíng)業(yè)務(wù)、業(yè)主有時(shí)候半年開票會(huì)計(jì)做的憑證是借:其他應(yīng)付款-稅金貸:應(yīng)交稅費(fèi)不太明白為什么用其他應(yīng)付款-稅金這個(gè)科目
【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有( )。 A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有()。A.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)B.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:合同負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)C.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入D.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收入到底是如何確認(rèn),是拿到發(fā)票以后嗎?借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅, 可不可以直接借:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,把應(yīng)收賬款添加進(jìn)去,是為什么?我看到之前會(huì)計(jì)一直這么做
對(duì)于員工中途辭職財(cái)務(wù)怎么處理(工資社保等)方面
老師,計(jì)數(shù)61,求和58,透視出來的也應(yīng)該是58呀,為什么是61呢,費(fèi)解
第一次報(bào)增值稅報(bào)錯(cuò)了,是不是在15號(hào)之前都可以修改的?
個(gè)體戶可以不申報(bào)代扣代繳的個(gè)稅嗎?
老師,辭退員工支付的經(jīng)濟(jì)賠償金怎么做賬
老師,你好,新建的在建工程,達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn),后續(xù)發(fā)生的支出,怎么入賬?這就怎么改
咨詢下:公司章程 排版好的格式 word版 可以提供一下嗎??jī)?nèi)容已定 格式需要調(diào)整。
剛注冊(cè)的個(gè)體戶沒有核定個(gè)稅的稅種,也沒有入職員工,可以不申報(bào)嗎?
老師,個(gè)稅系統(tǒng),電腦重裝系統(tǒng)了,人員信息恢復(fù)不了,我是不是要再重新錄入一下人員信息就可以
公司購(gòu)買小汽車的上牌服務(wù)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是費(fèi)用


這個(gè)租賃期做借其他應(yīng)付款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
也有這個(gè)可能
是預(yù)收的,但有沒有到租賃期我沒注意。沒到租賃期那增值稅也要交么
預(yù)收了租金,又沒到租賃期,也沒開票,怎么做賬呢
就是您說的 借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 -某攤位,是嗎?等開票了再 借其他應(yīng)付款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 稅金 是么?
是的,收到預(yù)收款就需要交增值稅了 借銀行 貸其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款,應(yīng)交增值稅,開發(fā)票不需要做賬,沒有差額貼后面,