?你好;? ?計提單位部分 ;單位部分緩交了? ; 做 :借? ?管理費用- 社保等貸應付職工薪酬-社保? ;? ?繳納;借其他應收款-個人社保貸銀行存款;? ??
你好老師7月醫(yī)保緩交三個月 我沒有提前計提社保 我就直接當月直接做的管理費用, 這樣的話員工承擔部分(醫(yī)保也減免了)我就按照實際發(fā)生的做分錄,但是后面申報個稅的時候 我也要根據(jù)政策實際申報么
老師你好,公司8月份的醫(yī)保,公司繳納部分做了緩交,只扣了個人部分的,我在做賬時,需要計提出來?具體怎么做?
請問老師,就是8月我們的醫(yī)保享受了緩交政策,那我計提社保的分錄應該怎么做,我沒交的醫(yī)保要在賬上提現(xiàn)嗎?
你好我想問一下,醫(yī)保單位負擔部分緩交了。那么我在計提社保,醫(yī)保的時候,是算上緩交那部分還是不算上?分錄怎么寫好,謝謝了
老師你好,我們這邊社保局根據(jù)企業(yè)情況,單位醫(yī)保的部分10、11、12三個月是到明年2月緩繳了。那么我計提單位社保的時候還能夠全部按照之前的計提然后摘要備注緩繳單位醫(yī)保,到明年2月扣繳的時候再做 借:應付職工薪酬-單位社保部分 貸:銀行存款 并在摘要備注是之前緩繳的醫(yī)保嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調(diào)整,資料3不用對應交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
就是計提的金額就是我實際要交的金額還是說要加上那部分緩交的一起計提呢
實際金額交的錢沒交醫(yī)療的
?你好1; 計提是你應交的單位部分金額哈 ;? ? ? 緩交的是你 單位部分? ; 你如果 是 險種單位部分全部緩交; 那么就是計提的全部金額哈? ?
就是還是要計提平時一樣的金額,只是支付的時候沒有支付這么多是這個意思嗎
?你好1; 是的。 只是支付暫時不支付而已? ?; 計提 按照i你單位應該承擔的金額 去計提即可? ?
哦哦好的謝謝老師
不必客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??