同學你好 按照所得稅稅負率倒推
你好老師!我們公司是一般納稅人,我是做內帳的,也配合記賬公司商量報多少稅,我記得一般納稅人年度的一個收入要在1,000,000左右,但是現(xiàn)在生意難做每個月可以有些進項票,但是很少有銷售票,但是我們也想納稅,所以計劃是交個500左右這樣子的話,那會不會對這個一般納稅人資格,這個企業(yè)有沒有影響的?
老師,你好,我們是勞務公司,開普票480萬,現(xiàn)在老板的意思是要分包工以個人名義代開300多萬的票,成本大概有400萬,老板意思少交企業(yè)所得稅,但是這個稅務現(xiàn)在不是有預警嘛,這個480萬,最低應該繳納多少的稅比較合適呢
老師,您好,請問下我們這邊購入的材料供應商大部分都是開的1%專票,而我們開的是13%的專票, 現(xiàn)在基本上沒有多少進項票進來,每個月需要開100萬左右的銷項出去, 這樣稅負率太高,會不會有什么問題呀?
您好我們公司是一般納稅人現(xiàn)在要進帳出帳17萬左右都是無票這個賬面應該怎么去做?上不上稅?大概要上多少稅?需要找成本票的話應該找多少合適?
你好老師,我們是建筑行業(yè)一般納稅人。我們有個外桂項目,對方收取了我們進項成本票2%,大概稅額在9500左右,因為當時約定好了如果找齊了這個成本票的話,就把金額退給我們。現(xiàn)在我就想問問,如果我們想抵扣這個成本票的話,這個票據(jù)金額應該開多少給對方呢?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?