同學你好 對的 是這樣的
老師,你好,揚州采購合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來,正規(guī)起來,然后我4月份開始就有采購合同,也好多沒合同,有票,我想補印花稅。我是不是可以等 我,有銷售開票,那個月一起申報,還是說。我這個月沒開票,就先申報印花稅,我是不是也可有勾進項票,把印花稅的錢,抵扣掉 ,我們一直,還沒有開票。沒有銷售合同去把發(fā)票提成10萬元,百萬的,現(xiàn)在是萬元的,還沒領發(fā)票
老師,請問我們公司從成立到現(xiàn)在,一直都沒有收款,導致待抵扣進項稅有8萬多,這個月收款了,產(chǎn)生了開票稅400元,還有未開票稅有4萬元,這個未開票的4萬元因為沒有收到進項所以沒有開,所以產(chǎn)生的暫估銷售稅,那我是不是直接在電子稅務局申報這個400元的已開票的就可以了,另外4萬多等開正式發(fā)票后才申報,謝謝
老師,本公司從成立到現(xiàn)在,一直沒有收入,從8月份開始收到貨款,并已發(fā)貨,產(chǎn)生了約4萬元銷項稅額,但因為我沒有收到供應商的進項發(fā)票,所以我也沒有開銷項發(fā)票,想等收到進項稅票再開,這樣可以么?謝謝
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,主要是疫情人員轉運業(yè)務,今,這個月才開9月轉運業(yè)務的發(fā)票,今累計已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了,我們沒有進項,所以不能轉為一般納稅人。那我現(xiàn)在把今年的發(fā)票推到明年開,按開票申報收入,是不是有違規(guī)?我們的發(fā)票都有備注月份的。
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,主要是疫情人員轉運業(yè)務,今,這個月才開9月轉運業(yè)務的發(fā)票,今累計已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了,我們沒有進項,所以不能轉為一般納稅人。那我現(xiàn)在把今年的發(fā)票推到明年開,按開票申報收入,是不是有違規(guī)?我們的發(fā)票都有備注月份的。
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?