你好,應付賬款期末余額借方,代表多付了款項給對方。 具體是什么原因導致的呢??
明細賬余額,其他應收款-股東 余額在借方表示什么意思,其他應付款-股東 余額在貸方表示什么意思 分錄應該怎么處理
您好,老師,我們公司老板在其他應收款借方有掛賬,在其他應付款貸方也有掛賬,能不能將其他應收款借方余額調整到其他應付款呢? 如果要調的話,應該怎么調呢?
老師其他應收款期末余額應該在借方,現(xiàn)在我看帳里有一個公司的余額在貸方,我怎么調整科目調到哪個科目呢
老師應付賬款其余余額在借方表示什么意思,正常來說應該在貸方,那如果我調整科目怎么調整呢
老師,如果余額表里,其他應收款甲的借方余額是2萬,科目記錯了,應該記其他應付款,怎樣調整科目
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
不清楚啥情況?按理說應該不會父母付給供應商款。我調整就應該調 借:預付賬款 貸:應付賬款 對吧
你好,如果是多付了,可以這樣調整?
還有哪種情況應付賬款期末余額是在借方的呢?如果不是多付款
你好,能想到的就是多付了才會這樣啊?
哦好的謝謝老師那我就調整對了
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
我查了一個供應商的付款情況查的2021年的應付賬款期初余額借方余額是14000,然后2021年1月18日付給對方30000導致期末借方余額16000
(是針對這個回復有什么疑問嗎)