你好同學,您這個是不是核定的呀,因為不核定的都都是用利潤直接乘以那個稅率。
老師。稅負率就是各個稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
企業(yè)所得稅 為什么是 含稅收入金額*0.1*25%
企業(yè)所得稅季度預繳報表,營業(yè)收入金額是含稅金額還是不含稅金額?一般納稅人
請問企業(yè)所得稅是按不含稅收入乘行業(yè)稅率交還是按企業(yè)所得稅繳稅金額除以不含稅收入,算出稅負率交
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
不是的 她是算出這個 然后再算企業(yè)所有稅的稅負率
沒有看明白為什么要承0.1
你好,那這里我也沒有太看明白,你得問問他了。是不是他們內(nèi)部確定的這么一個比例。