可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
老師,加計(jì)抵減是當(dāng)月符合就可以還是前一個(gè)年度符合還是前一個(gè)季度符合呢
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做,之前一直沒(méi)享受加計(jì)抵減,這個(gè)月開(kāi)始享受是不是可以從1-12一起的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%算加計(jì)抵減額呢
請(qǐng)問(wèn)我公司符合加計(jì)抵減政策,每月加計(jì)抵減額計(jì)入其他收益,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減額在年度匯算清繳時(shí)需不需要調(diào)增入應(yīng)納稅所得額嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,公司符合加計(jì)抵減,公司上個(gè)月符合加計(jì)抵減,但沒(méi)有計(jì)算抵減額,這個(gè)月可以?xún)蓚€(gè)月一起計(jì)算抵減嗎?
老師,我們建筑服務(wù)業(yè),工程完工了,做了事項(xiàng)反饋,現(xiàn)在核對(duì)差幾千沒(méi)有開(kāi)?還能開(kāi)票么?要重新做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)么?
2011年我司無(wú)償接收a公司持股14%的b公司和持股30%的c公司,之后我司將該兩項(xiàng)無(wú)償接受股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給d公司,需要交哪些稅?
報(bào)關(guān)單有2種商品,其中1種視同內(nèi)銷(xiāo),另外1種正常退稅。問(wèn)貨代開(kāi)出的內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)專(zhuān)票,我可以做部分抵扣嗎?部分抵扣的話怎么操作?
老師,小規(guī)模納稅人的旅游公司,能差額征稅嗎
老師,我們公司是做蔬菜的,那些蔬菜是一定不能自產(chǎn)自銷(xiāo)的啊?
老師你好,我公司去年收到2張個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票,這邊會(huì)計(jì)全額付款且沒(méi)做代扣代繳個(gè)稅,前幾天稅局打來(lái)電話讓我們補(bǔ)做申報(bào),請(qǐng)問(wèn)如果不去申報(bào)我們公司會(huì)有什么處罰?
你好老師領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)將公司的車(chē)賣(mài)掉 怎么樣才能不交稅或者少交稅 有沒(méi)有這方面的優(yōu)惠政策
老師!現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票是兩方都可以開(kāi)具么?如果購(gòu)買(mǎi)方已抵扣了是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具這個(gè)紅字發(fā)票?
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)保稅區(qū)的貨物就算出口了,產(chǎn)生報(bào)關(guān)單了,那么等這批貨實(shí)際在報(bào)關(guān)行出去時(shí),是不是不應(yīng)再出現(xiàn)報(bào)關(guān)單了,也就是說(shuō)境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷(xiāo)售商都應(yīng)該是貨代公司對(duì)么?
老師,如果分公司不是獨(dú)立核算,那么總公司做賬報(bào)稅可以嗎,分公司就當(dāng)作一個(gè)部門(mén)來(lái)核算
老師,加計(jì)抵減額該怎么算呢?我是一次接觸,您可以講解下嗎?
就是進(jìn)項(xiàng)稅額*加計(jì)抵減比率
上個(gè)月開(kāi)始符合加計(jì)抵減政策
本期調(diào)減額是指什么呢?
哪來(lái)的本期調(diào)減額?
上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額*加計(jì)抵減比例就是上個(gè)月可以抵減稅額嗎?
是的,就是那樣計(jì)算的
老師,公司是現(xiàn)代服務(wù),只要公司的現(xiàn)代服務(wù)上一年的銷(xiāo)售額占公司銷(xiāo)售總額比例大于50%,就可以適用加計(jì)抵減政策對(duì)吧
是的,就是那個(gè)意思的哈
老師,現(xiàn)代服務(wù)是屬于10%還是屬于15%
現(xiàn)代服務(wù)是屬于10%,生活服務(wù)是15%