您好,是的,這個沒有付款也要做賬的
老師,我們是一般納稅人,上游供應(yīng)商給我們開具的紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票找不到了,二聯(lián)三聯(lián)都找不到了,我可以直接從電子稅務(wù)局發(fā)票查詢,打印出來入賬可以嗎,沒有發(fā)票章。不是數(shù)電,是紙質(zhì)發(fā)票
三個問題,①申報增值稅時不是需要有發(fā)票匯總表和進項認證表,像我們地區(qū)實行全電票了,這個發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務(wù)平臺里打印出來嗎?我沒太弄明白增值稅綜合服務(wù)平臺、全電票、電子稅務(wù)局之間的關(guān)系。②進項認證表是從電子稅務(wù)局打印出來嗎?③電子稅務(wù)局稅費申報及繳納底下也有個個人所得稅及管理這個項目,時干什么用的?個稅不是在自然人電子稅務(wù)局里進行申報嘛
老師,電子稅務(wù)局里面查到5月進來了好多進項專用發(fā)票,但是有的發(fā)票款還沒付,對方提前在5月給我們開過來了,那5月收到的進項專票是不是要全部做到5月的賬里面呀?還是說等6月付款了,再做5月開進來的發(fā)票的賬?
一般納稅人在電子稅務(wù)局有個發(fā)票管理里面查詢的已收到的發(fā)票是不是可以打印做賬啊?就不需要對方發(fā)我們電子發(fā)票了
老師,我們老板保險出差過路費太多了從變?yōu)橐话慵{稅人起到現(xiàn)在,好多沒報銷,我現(xiàn)在從電子稅務(wù)局一條一條給他對,但是打印一個月一百多張過路費發(fā)票太難打了,我直接從電子稅務(wù)局給他把清單拖出來,一條一條核對勾選無誤后,不打印發(fā)票就用清單保險可以不呀,稅務(wù)局要查賬時候問起來我也可以從稅務(wù)系統(tǒng)給他打印出來,這樣可以正常入賬勾選嗎
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺,那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個體工商戶,三季度專票和普票合計開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報稅,這兩個金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進商品開票100實際稅點是8.5個稅點,銷售出去商品150我們按10.5個稅點開票 這個思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請問勞務(wù)費開什么發(fā)票
我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報關(guān)確認收入與申報退稅不是同月,那么這兩個分錄何時做?確認收入當期計提?還是等申報退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請退回嗎?取得非出口相關(guān)專票進項稅額可否抵扣做留抵后申請退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進項稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請退稅確認金額后的當期在增值稅附表二14欄填寫嗎?還是在哪個期間申報填寫? 以上懇請老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險,退休后還能享受嗎
我們平臺給客戶發(fā)放代金券,我們做預收款的時候把這個代金券做折讓了,這個分錄怎么做?
我們賬都是業(yè)務(wù)員簽好報銷單付款才記賬的?
沒有報銷的,也要先做賬的,要不然數(shù)據(jù)就不對了
這個扣除后什么意思?
比如外面項目,預繳了費就要填