您好,可以的,按平時(shí)的來(lái)
公司新招來(lái)的核心員工,薪資談判時(shí)員工希望是能把部分工資轉(zhuǎn)移以公積金的形式發(fā),為了避稅。這樣實(shí)際工資、社保基數(shù)、公積金基數(shù)不一致,這樣做公司有財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)嗎? 比如稅前應(yīng)發(fā)2萬(wàn),公積金繳納基數(shù)按最高3萬(wàn),比例12%,社保仍然按較低的基數(shù)。
老師,現(xiàn)在要填社保繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)表,繳費(fèi)工資總額怎么填,員工工資高于上一年平均工資,申報(bào)的時(shí)候要求按最低繳費(fèi)基數(shù)交,我如實(shí)填社保這塊會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,個(gè)稅那塊按實(shí)申報(bào)的
每年社保和公積金是什么時(shí)間調(diào)整基數(shù)呢,比如新員工4月份入職,按試用期工資基數(shù)申請(qǐng)了社保公積金,后面轉(zhuǎn)正應(yīng)該按轉(zhuǎn)正工資調(diào)整社保和公積金基數(shù),但是如果沒(méi)到調(diào)整期或者過(guò)了調(diào)整期還可以調(diào)嗎?
老師好,申報(bào)殘保金時(shí)工資總額去年應(yīng)付職工薪酬工資貸方110萬(wàn),平均人數(shù)16人,都是真實(shí)的數(shù)據(jù),但是社保是按最低基數(shù)交的,工資總額如實(shí)寫(xiě)110萬(wàn),會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺(tái),那這種結(jié)匯方式寫(xiě)什么?
老師,定期定額的個(gè)體工商戶,三季度專票和普票合計(jì)開(kāi)具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報(bào)稅,這兩個(gè)金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購(gòu)進(jìn)商品開(kāi)票100實(shí)際稅點(diǎn)是8.5個(gè)稅點(diǎn),銷(xiāo)售出去商品150我們按10.5個(gè)稅點(diǎn)開(kāi)票 這個(gè)思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫(xiě)下來(lái)嘛
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)費(fèi)開(kāi)什么發(fā)票
我想算458萬(wàn)從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢(qián),
請(qǐng)問(wèn)做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤(pán)賬要注意什么?
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報(bào)關(guān)確認(rèn)收入與申報(bào)退稅不是同月,那么這兩個(gè)分錄何時(shí)做?確認(rèn)收入當(dāng)期計(jì)提?還是等申報(bào)退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費(fèi)用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請(qǐng)退回嗎?取得非出口相關(guān)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣做留抵后申請(qǐng)退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請(qǐng)退稅確認(rèn)金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫(xiě)嗎?還是在哪個(gè)期間申報(bào)填寫(xiě)? 以上懇請(qǐng)老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險(xiǎn),退休后還能享受嗎
我們平臺(tái)給客戶發(fā)放代金券,我們做預(yù)收款的時(shí)候把這個(gè)代金券做折讓了,這個(gè)分錄怎么做?