你好,就是你賬上做的工資,實際支付了,在匯算清繳之前支付了,就可以抵扣企業(yè)所得稅。
工會經(jīng)費稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是不超過工資薪金2%的部分,根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例 》第四十一條規(guī)定,企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費,不超過工資薪金2%的部分,準(zhǔn)予扣除。 《企業(yè)所得稅法》對工資、薪金支出實行據(jù)實扣除制度,即準(zhǔn)予稅前扣除的工會經(jīng)費必須是企業(yè)已經(jīng)實際發(fā)生的部分,對于賬面已經(jīng)計提但未實際發(fā)生的工會經(jīng)費,不得在納稅年度內(nèi)在稅前扣除。 請問老師,實際發(fā)生的含義是什么?
企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束之前,實際支付給職工的匯算清繳年度的工資薪金允許在匯算清繳年度扣除,如果只預(yù)提未實際發(fā)放的允許扣除嗎?
4、企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金,不準(zhǔn)在匯繳年度按規(guī)定扣除。( ?。┡袛囝}
5 。企業(yè)在2020年已預(yù)提100萬工資及獎金 但在2021年匯繳前實際支付2020年工資及獎金150萬 那未預(yù)提的50萬可以在匯繳年度2020年稅前扣除嗎
企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金,準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。 這句話是什么意思呢
已計入成本費用的職工薪酬 和實際支付職工薪酬 填寫本年累計數(shù)?以前年度還要填寫不?
2025年第三季度新財務(wù)報表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項 是 /否?
老師,員工報銷的住宿費這里寫著旅游服務(wù),可以用嗎
老師:我們酒店租賃的樓,房東(單位)給我們開的發(fā)票是經(jīng)營租賃發(fā)票 今天稅務(wù)組老師來電話說不對,應(yīng)該開不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù), 請問我們到底應(yīng)該收哪種稅目發(fā)票啊?
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時,借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
這個是不是個稅申報,去稅務(wù)局交過1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開了317萬的發(fā)票,9月份開了97萬的發(fā)票,如果再開86萬的話是不是身為一般納稅人?
請問一下,非營利組織單位,去年的服務(wù)費由于種種原因,當(dāng)時沒有確認(rèn)為提供服務(wù)收入,現(xiàn)在才開票確認(rèn),現(xiàn)在跨年了請問是做進提供服務(wù)收入還是其他收入里面合適
您好!我們9月的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,出口退稅原本可以退100萬,但因稅局沒錢,讓我們只申報退30萬,請問一下這種情況下增值稅申報和企業(yè)所得稅表有要改的地方嗎?帳務(wù)處理有什么要變動的嗎?謝謝
老師,公司的客戶不要票,只有極個別的要發(fā)票,太多的無票收入,風(fēng)險大嗎?
比如說的是今年5月做匯算清繳,就是去年1-12月的賬務(wù)
對的,是的,是這么做的。
還是說的今年支付的呢
去年一到12月份的工資在今年做匯算清繳之前發(fā)下去。