借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
老師 簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)繳增值稅可以直接減免機(jī)構(gòu)所在地簡(jiǎn)易計(jì)稅那塊繳納的增值稅嗎?
老師,一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅各應(yīng)記入哪個(gè)科目?是都應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅還是一般計(jì)稅的記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅的記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅?
請(qǐng)教,一般納稅人,異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅一般計(jì)稅項(xiàng)目要從預(yù)交轉(zhuǎn)出到未交增值稅吧?那簡(jiǎn)易計(jì)稅的異地項(xiàng)目需要轉(zhuǎn)出嗎?謝謝
建筑企業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,項(xiàng)目地預(yù)繳3%增值稅,預(yù)繳時(shí)做在應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅科目了,月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不?
老師,外地項(xiàng)目需要在項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳3%,一般計(jì)稅預(yù)繳2%。老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)繳增值稅后,要怎樣賬務(wù)處理
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢?
你好,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)閾Q系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來(lái)的數(shù)據(jù)不一致了請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個(gè)題為啥還要除10000
你好,個(gè)人獨(dú)資公司,可以不開(kāi)公賬,收入都入私人賬戶(hù)嗎
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶(hù)信息?指的是不是開(kāi)戶(hù)行
一般計(jì)稅的項(xiàng)目是這樣入賬的,但簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目要怎樣入賬呢
就是簡(jiǎn)易計(jì)稅的處理方式呀