你好,要把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
老師我7月底制造費(fèi)用一折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)好后借方余額還有12915.04元,這個調(diào)整的話應(yīng)該怎么調(diào)整,求請教
老師,我發(fā)現(xiàn)一個問題,就是分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用比結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)的制造費(fèi)用少寫了0.29元,我該怎么調(diào)整?這是四月份的,然后我也沒打開報(bào)表看,現(xiàn)在報(bào)表不平
老師你好!請問我之前2-3做了一個制造費(fèi)用二級明細(xì)錯了,我現(xiàn)在6月調(diào)整過來,請問科目余額表里制造費(fèi)用這兩個一個在借方一個在代方,不過還沒結(jié)轉(zhuǎn)這個要不要緊
老師,麻煩問一下,公司一直有留抵扣的稅額,但是一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在審計(jì)要求調(diào)整,我調(diào)整后最后到了應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額在借方金額為777324.22還需要再轉(zhuǎn)出到未交增值稅嗎,最后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是哪個下面有余額,
老師您好,2023年結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用-折舊費(fèi)到生產(chǎn)成本的時候多記了2萬,現(xiàn)在我的制造費(fèi)用貸方有余額,老師這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢
專項(xiàng)資金購買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會計(jì)處理
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價計(jì)入什么科目,意思是比如采購貨物時價款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個股東,其中有一個股東占10%,注冊資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時做賬時直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時候是包給老板另外一個公司做的,現(xiàn)在廠房建起來了,也在開始生產(chǎn),另外一個公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結(jié)算,建廠房時,我們自己公司花費(fèi)的錢,也一直掛在在建工程,請問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對方都銷毀了,沒有,請問這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
老師我報(bào)表里有一個其他收益3786.85,填稅務(wù)報(bào)表的時候沒有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
老師是不是應(yīng)該借生產(chǎn)成本一制造費(fèi)用12915.04貸制造費(fèi)用一折舊費(fèi)12915.04
是的,這就是所說的結(jié)轉(zhuǎn)制造非遺,加油