對的,是的,是這么做的。

渝皓公司在張三公司那里購買了一輛車。張三公司給渝皓公司開了機動車發(fā)票,渝皓公司拿去給公司上戶,由于張三公司給渝皓公司開的機動車發(fā)票金額錯誤,渝皓公司把發(fā)票退給張三公司,張三公司把以前的發(fā)票沖紅,重新給渝皓公司開機動車發(fā)票,渝皓公司拿之前那張錯誤的發(fā)票已經(jīng)開了車輛購置稅完稅證明,由于發(fā)票金額開錯,導致車輛購置稅完稅證明就需要作廢重新開,程序就比較復雜,現(xiàn)在渝皓公司必須在12月31號車子上戶,對方重新給渝皓公司開的發(fā)票和沖紅發(fā)票暫時無法給渝皓公司。車輛購置稅完稅證明就作廢不了,就重新開不了車輛購置稅完稅證明,現(xiàn)在對方建議渝皓公司,叫渝皓公司自已開一張機動車發(fā)票給渝皓公司,意思就是發(fā)票上的購買方和銷售方都是渝皓公司,請問這種操作可以嗎?然后再拿到去給車子上戶。。
公司買了一輛商用轎車,已收到機動車發(fā)票不含稅金額為1100000,安裝在轎車上的交通設備有GPS,vps汽車服務助理等,不含稅金額21000元,上牌費用2000元,車輛購置稅90000,車船稅900元,支付首付款30萬.和車行貸款80萬,利息每月3000元,分36月還,每月利息固定,本金減少,請問一下公司的車里的入賬價值是多少?具體分錄怎么做?
2020年1月11日,湘中公司開出現(xiàn)金支票,購入汽車一輛,收到增值稅專用發(fā)票一張,注明不含稅價款為200000元,增值稅稅額為26000元;購買車輛商業(yè)保險費6000元,繳納交強險1000元,保險公司代收車船稅500元,購買印花稅票1元-張。根據(jù)涉稅原始資料正確計算該公司應納的車輛購置稅并進行相應會計處理。
我公司7月30日購入一輛價值不到30萬的多用途乘用車,車輛購置稅已繳納,但是車輛購置稅完稅證明上面注明:免稅額,是不是先交稅然后拿到完稅證明后再在公司入賬抵扣處理?
甲公司(一般納稅人)2×21年涉及的其他稅收資料如下:(1)2×21年9月,甲企業(yè)從乙汽貿(mào)公司購進一輛小汽車自用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元、稅額為65000元。已知車輛購置稅稅率10%。以上款項均已支付。(2)2×21年10月甲公司進口一批材料(非應稅消費品),實際支付的到岸價格為900000元,海關審定的關稅完稅價格為1000000元,材料運抵我國后支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元、稅額為1800元。已知關稅稅率為10%,進口環(huán)節(jié)不考慮增值稅。以上款項均已支付。(3)2×21年11月15日,甲公司購買2輛乘用車。已知乘用車發(fā)動機汽缸容量(排氣量)為2.0升,當?shù)匾?guī)定的車船稅年基準稅額為480元/輛。要求:(答案中金額單位用元表示)(1)根據(jù)資料(1)計算甲公司車輛購置稅,并編制購進車輛的相關分錄
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應收,再支付給供應商,這個打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個月,我剛接手,請問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領料模塊,用不了, 我打算做賬用財務軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項后,開了一家。然后又支付給供應商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務,付給供應商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項后,開了一家。然后又支付給供應商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實際的業(yè)務,付給供應商貨款后也沒有實際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機票購買方是單位,備注只是保單號能報賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會計學堂滴網(wǎng)站,
還是說這個銷項稅額,無論是普票或專票都需要計入應交稅費,應交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結轉出來的憑證出錯怎么辦
樸老師進。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領完,一年領20萬,需要交多少稅
納稅申報附表二上列哪里?
你好,你的機動車認證了之后,在附表二的35欄里面填寫。購置稅的,沒法抵扣增值稅。
那這張購置稅完稅證明是按正常進入勾選系統(tǒng)勾選?還是怎么操作?
你好,你的購置稅一塊做到固定資產(chǎn)里面,抵扣的是企業(yè)所得稅。
也就是7月購入,10月季報時抵扣企業(yè)所得稅?車輛購置稅在申報表哪里
是的是的,是這么做的,固定資產(chǎn)按月折舊,折舊到管理費用,他就在管理費用里面,然后影響你的利潤總額,你的利潤總額就減少了。
申報表上呢?
你好,所得稅主表利潤總額里面。
分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:應交稅費-車輛購置稅 借:應交稅費-車輛購置稅 貸:銀行存款,還是說直接寫:借固定資產(chǎn),貸銀行存款
一般納稅人按照第一種,小規(guī)模的按照第二種。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。