你好,小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)給自己開具普通發(fā)票入賬才是的
小規(guī)模納稅人代開專票是幾個點?怎么開具呢?自己開的話
我們是小規(guī)模公司,給客戶開了專票,然后稅點是我們自己承擔(dān)的,這個怎么寫會計分錄?
你好,我們是一般納稅人,一個客戶是小規(guī)模納稅人,在今年我們二月份的時候開具增值稅專票三十幾萬給他們,到今天她們會計搞錯了,她們一直以為自己是一般納稅人,所以我們開的也是13點的,專票,她們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己錯了,讓我們重新開具,這個票應(yīng)該怎么開?
這個小規(guī)模納稅人,如果開專票的話,這個的稅點是多少?她自己能開專票嗎?
做貿(mào)易的企業(yè)自己是小規(guī)模納稅人開專票是三個點 ,供應(yīng)商給自己是開13個點的專票 ,自己給客戶開三個點的專票 ,這可以么 ?
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計提,也沒有申報個稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險維修等一切費用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計提了費用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個人所得稅是12.5選,怎么計算他扣除了多少
視同銷售匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
小規(guī)模納稅人不能抵扣供應(yīng)商開具的專票么
你好,是的,是這樣的 小規(guī)模的增值稅=不含稅收入*征收率,購進環(huán)節(jié)是無法抵扣增值稅應(yīng)納稅額的。
那小規(guī)模開專票只能按照3個點報稅,供應(yīng)商開具的專票只能做成本是么
你好,小規(guī)模納稅人,應(yīng)當(dāng)讓供應(yīng)商開具普通發(fā)票過來,而不是開具專用發(fā)票過來 取得的購進發(fā)票無法抵扣增值稅,可以計入成本或者費用核算抵扣所得稅。