你好 一般納稅人加計抵減額體現(xiàn)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”。
我們是科技企業(yè),進項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發(fā)票,但是我把多抵減的進項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個抵減額呢?
請問老師,上期有購置稅控盤的280,附表四我沒填本期實際抵減額,主表應(yīng)納稅額減征額填了280,現(xiàn)在附表四購金稅盤那行有期末余額怎么辦?
我公司進項大于銷項,一直有留底稅額,12月有簡易計稅應(yīng)納稅額??晌姨盍吮硭牡募佑嬁鄢龑嶋H抵減稅額,但主表沒顯示也沒抵減,請問本月要不要填附表四?
請問老師,快遞公司加計抵減10%,申報附表四,本期發(fā)生額,填本期進項稅額的10%,這樣對嗎
請問老師,我是快遞公司,現(xiàn)在可以加計抵減進項稅額,附表四中的實際抵減額,在主表哪行填呀
老師 簡免集個里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問,哪有這么快啊,是催下會更快嗎
老師,有沒有研發(fā)費用的立項報告模板
咨詢一下個人門面房租給單位代開發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 今年需要返還其收入,怎么做會計分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個中介費,這個進來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點。這第3個身份在哪里填
我現(xiàn)在表四中,實際抵減額有數(shù)據(jù),主表沒有減少我的實際抵減數(shù),這要怎么填呀
這個你刷新一下,應(yīng)該是表四沒有把數(shù)據(jù)過到主表那邊
表四的實際抵減額,要不要在主表填寫呢,還是它會直接在19行自動減少呢
這個你要看一下,沒有帶過去,就要手動填寫的