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請(qǐng)問老師,上期有購置稅控盤的280,附表四我沒填本期實(shí)際抵減額,主表應(yīng)納稅額減征額填了280,現(xiàn)在附表四購金稅盤那行有期末余額怎么辦?

2021-12-08 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-08 09:58

你好 更正上期申報(bào)表

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快賬用戶5549 追問 2021-12-08 10:02

老師,只能更正申報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:04

是的? ?只能更正上期申報(bào)表

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快賬用戶5549 追問 2021-12-08 10:05

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:07

不客氣的? 工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好 更正上期申報(bào)表
2021-12-08
是的是需要手動(dòng)填寫的
2021-07-02
那你填寫了本期發(fā)生然后有期末余額就可以 本期實(shí)際抵減不填寫
2022-01-13
對(duì)的,同學(xué),你的理解 是正確的
2022-11-08
您好!主表填應(yīng)納稅額減征額欄目
2020-09-13
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