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上期留抵稅額207235元,本期進(jìn)項稅額2517.38元,銷項稅額213559.01元,本期應(yīng)交的增值稅,會計分錄怎么做

2022-09-06 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-06 14:20

你好 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸未交增值稅? ? 銷項-進(jìn)項-留 抵的數(shù)?

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快賬用戶6048 追問 2022-09-06 15:01

老師,完整的能寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-06 15:03

?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?

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快賬用戶6048 追問 2022-09-06 15:08

上期留抵的要做會計分錄不

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齊紅老師 解答 2022-09-06 15:18

你好 不用的自動的就抵了?

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你好 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸未交增值稅? ? 銷項-進(jìn)項-留 抵的數(shù)?
2022-09-06
您這屬于進(jìn)項大于銷項,借未交增值稅,待轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2022-07-11
借,應(yīng)交稅費(fèi) 留抵稅額1554399.42 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 1554399.42
2020-10-08
?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進(jìn)項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-10-22
你好,上期留底在哪個科目里面做的。
2022-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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