同學你好 這個收入和成本是對應(yīng)的
老師,成品這個月銷售了,也給對方開發(fā)票了,但因為各位原因這個月不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,下個月再結(jié)轉(zhuǎn)這個成本可以嗎
老師,6月開銷項票,當月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,8月發(fā)現(xiàn)成本只是結(jié)轉(zhuǎn)了一部分,可以不紅沖,這個月補結(jié)轉(zhuǎn)嗎?(之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有問題,只是少了一部分)
老師請問下,我們公司前兩個月做了無票收入,這個月要開了票給對方,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是按這個月開出數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,上個月購進一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當月開了發(fā)票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月,上個月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒有進項發(fā)票先做入庫應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對吧。
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時因為發(fā)票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
老師,可以提供一般納稅人報表和小規(guī)模納稅報表嗎?
樸老師進 您好,清算確認的單位建筑面積成本費用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時確認的總可售建筑面積來計算,具體公式為:單位建筑面積成本費用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費用 + 稅金及附加 + 20% 加計扣除)÷ 總可售建筑面積,計算時需先將前五項成本費用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認的單位建筑面積成本費用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
您的意思是不能等到下個月是嗎
對的 收入和成本都是對應(yīng)的