你好,不是的,之前你做了無票收入對(duì)應(yīng)的成本,做了的話和之前的成本是一樣的,你只需要紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的就可以了,你成本結(jié)轉(zhuǎn)了不用調(diào)整。

老師,我們是建筑安裝小規(guī)模公司。 我們這個(gè)月發(fā)生了成本,但是沒有收入。要下個(gè)月才有收入 那這個(gè)月月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 還是下個(gè)月確認(rèn)收入時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問老師,剛進(jìn)一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對(duì)方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請(qǐng)問下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問題:我主要是數(shù)量理不對(duì),第一個(gè):如果本月實(shí)際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負(fù)數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁粗晦D(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯(cuò)了。第二個(gè)問題:如果本月實(shí)際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要按照實(shí)際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤(rùn)轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個(gè)又是哪里錯(cuò)了?我就是弄不懂,按照我這個(gè)步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這個(gè)數(shù)量到底按照哪個(gè)數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)我是理解的,要實(shí)際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
#提問#老師好,請(qǐng)問下我上月做無票收入,這個(gè)月開票,已沖上月無票,后面要做成本核算賬嗎,是不是結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本賬都不要做了?
老師請(qǐng)問下,我們公司前兩個(gè)月做了無票收入,這個(gè)月要開了票給對(duì)方,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是按這個(gè)月開出數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本?
一般納稅人能給個(gè)體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請(qǐng)問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計(jì)算對(duì)么?租金基數(shù)是6萬元對(duì)么
請(qǐng)問一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請(qǐng)退稅在36個(gè)月前申請(qǐng)就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對(duì)于單證備案是不是影響很大。 如果說實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),開票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場(chǎng)由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問老師,單位出錢給員工上的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),需要合并工資繳納個(gè)稅,另外當(dāng)員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用時(shí),支付給與員工的醫(yī)療費(fèi)用也要申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問是哪個(gè)政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務(wù)處理做了固定資產(chǎn)200多萬一次性攤銷 在年度申報(bào)時(shí)沒有在報(bào)表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
請(qǐng)問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個(gè)問題,這筆工程款專票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請(qǐng)問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫(kù)存修理包25000=732787.54元,計(jì)算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,大題16題第3問中,答案解析,折舊160怎么不乘以25%了


意思是我只結(jié)轉(zhuǎn)我開給其他公司的成本,紅沖無票收入的數(shù)量不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快