同學(xué)您好,放的是待認(rèn)證的
當(dāng)月收到的進(jìn)項專票,暫不認(rèn)證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額?待抵扣進(jìn)項稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎,平常可以用這個科目入賬不?
老師,您好,進(jìn)項票,本月不想抵扣,以后期間抵扣,是待認(rèn)證還是待抵扣科目啊
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進(jìn)項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額???我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報表自動就計入進(jìn)項稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,應(yīng)交稅費科目下的待認(rèn)證與待抵扣怎么區(qū)分?我進(jìn)項發(fā)票多,一部分抵扣了,另一部分沒有認(rèn)證抵扣但想財務(wù)先做賬,應(yīng)該入待抵扣還是待認(rèn)證?怎么覺得兩科目差不多
你好 老師 我做賬要做一些成本,進(jìn)項暫時這個月不抵扣 是用待認(rèn)證還是待抵扣的科目呢?
所得稅費用是填在企業(yè)所得稅年報里特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會計制度的利潤表年報是本期數(shù) 和本年累計數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開食堂的,專門給工廠供飯,我們買的肉,蔬菜等,應(yīng)該是讓供應(yīng)商開專票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對下游開票是開普票好還是也可以讓開專票?
請問 員工報銷的 送檢樣品的檢測費 怎么做分錄呢
老師好,請問公司買的綠植樹和盆栽開票來記哪個科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時間是,收入確認(rèn)時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
你好沒有認(rèn)證做待認(rèn)證,認(rèn)證輔導(dǎo)期納稅人,做待抵扣進(jìn)項稅額
完整科目是怎樣的
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
老師,如果一直不認(rèn)證,到年底怎么處理
可以繼續(xù)認(rèn)證就可以的
一直在賬上掛著嗎
同學(xué)您好,可以認(rèn)證,形成留抵或辦理退稅
必須認(rèn)證嗎?
是的沒錯, 是這樣的
老師,這部分的進(jìn)項稅在做報表的時候要放到待抵扣進(jìn)項稅額嗎
你好,這種情況 或者掛在進(jìn)項借方就可以了
什么意思
認(rèn)證了記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)