?你好;? ??在中國簽訂商標(biāo)方面的轉(zhuǎn)讓合同的單位和個人(包括非居民企業(yè)和個人),都應(yīng)在中國繳納印花稅。因此,簽訂商標(biāo)方面的轉(zhuǎn)讓合同的各方都應(yīng)繳納印花稅,稅率為合同金額的萬分之五
境外甲企業(yè)在我國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所。2012 年 8 月,甲企業(yè)向我國居民納稅人乙公司轉(zhuǎn)讓了一項配方,取得轉(zhuǎn)讓費(fèi) 1000 萬元。甲企業(yè)就該項轉(zhuǎn)讓費(fèi)所得應(yīng)向我國繳納的企業(yè)所得稅稅額為( )萬元。 A.250 B.200 C.150 D.100 『正確答案』D 非居民企業(yè)在我國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的,減按 10%的稅率征收企業(yè)所得稅 老師,這個問題怎么理解,我一直以為只要跟中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)占便的,或則收入來源于境內(nèi)跟境內(nèi)企業(yè)有關(guān)的就就按照25繳納的
請問老師,境外企業(yè)A在中國境內(nèi)注冊的商標(biāo)注冊權(quán),然后又將此注冊商標(biāo)權(quán)賣給另外一個國家的B企業(yè),請問需要繳納印花稅嗎?相當(dāng)于注冊商標(biāo)權(quán)在中國境內(nèi),但是買賣雙方都在境外
請問老師境外A企業(yè),通過中國境內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)在中國注冊商標(biāo),現(xiàn)在把商標(biāo)注冊權(quán)轉(zhuǎn)讓給境外B企業(yè),請問是否涉及在中國境內(nèi)繳納印花稅?
中國居民企業(yè)甲,在A國設(shè)立全資子公司乙,甲企業(yè)2021年境內(nèi)銷售商品收入8500萬元,銷售成本5100萬元,稅金及附加350萬元,銷售費(fèi)用1200萬元,管理費(fèi)用800萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬),財務(wù)費(fèi)用100萬元,取得境外子公司分回的稅后股息144萬元。乙公司在A國已繳納企業(yè)所得稅20萬元,當(dāng)年稅后利潤全部用于分配。已知A國預(yù)提所得稅稅稅率10% 請問老師 境外子公司分回稅后股息144萬,在境外繳納20萬所得稅,境外應(yīng)納稅額180萬是怎么算的
某企業(yè)2018年度境內(nèi)總機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為440萬元,其設(shè)在A國分支機(jī)構(gòu)應(yīng)稅所得240萬元,其中生產(chǎn)經(jīng)營所得200萬元,該國規(guī)定的稅率為40%,利息和特許權(quán)使用費(fèi)所得為40萬元,稅率20%,其設(shè)在B國分支機(jī)構(gòu)應(yīng)稅所得120萬元,其中,生產(chǎn)經(jīng)營所得80萬元,該國稅率為30%,財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得40萬元,稅率10%。假設(shè)境外應(yīng)稅所得與我國稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅所得額相一致,境外所得均已分別按照該國規(guī)定的稅率繳納了所得稅。該企業(yè)選擇不分國不分項的方式抵免所得稅稅額。請計算該企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
圖片顯示購買方或銷售方在境內(nèi)。但是現(xiàn)在買賣雙方都在境外
?你好;? ?境內(nèi)的? 商標(biāo); 這個都會要求? ?轉(zhuǎn)讓繳納印花稅的; 你也可以跟你 地方稅務(wù)局確定 ;? ??