你好,之前繳納的稅款嗎?
老師,2021年9月份開的普票1%的征收率,現(xiàn)在沖紅,那增值稅怎么辦?
老師,小規(guī)模今年9月份沖紅了去年(2021)開的一張普票,因為現(xiàn)在都是免稅,而這個普票沖紅后,顯示負數(shù)稅額,去年沒有交稅,走的是營業(yè)外收入,那現(xiàn)在該怎么做,負數(shù)稅額會有什么風險嗎?
老師,2021年9月公司(小規(guī)模)開普票開重了,今年9月份沖紅了,去年開票時雖有1%的稅,但因有優(yōu)惠不需繳稅,稅進入的營業(yè)外收入,今年沖紅后申報表該怎么填?我打開這次的小規(guī)模增值稅申報表自動帶出來個負數(shù),怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
老師2021年1月份開的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅重開嗎?
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
還需要紅沖重新開嗎?
不需要重開,當時開重了,需要沖掉一份
你好,之前繳納的稅款沒有,如果沒有繳納的話,和這個月的免稅的一塊兒。
沒太明白?
開1%的普通發(fā)票的時候繳納的稅款沒有。
老師,新開的負數(shù)發(fā)票還用給到客戶嗎?
普通發(fā)票的,不需要給對方。