你好,之前繳納的稅款嗎?

老師,2021年9月份開(kāi)的普票1%的征收率,現(xiàn)在沖紅,那增值稅怎么辦?
老師,小規(guī)模今年9月份沖紅了去年(2021)開(kāi)的一張普票,因?yàn)楝F(xiàn)在都是免稅,而這個(gè)普票沖紅后,顯示負(fù)數(shù)稅額,去年沒(méi)有交稅,走的是營(yíng)業(yè)外收入,那現(xiàn)在該怎么做,負(fù)數(shù)稅額會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,2021年9月公司(小規(guī)模)開(kāi)普票開(kāi)重了,今年9月份沖紅了,去年開(kāi)票時(shí)雖有1%的稅,但因有優(yōu)惠不需繳稅,稅進(jìn)入的營(yíng)業(yè)外收入,今年沖紅后申報(bào)表該怎么填?我打開(kāi)這次的小規(guī)模增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)個(gè)負(fù)數(shù),怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)?也就是說(shuō)只報(bào)所開(kāi)專票3%的增值稅,不再減去這個(gè)紅沖的稅額了,是嗎
老師2021年1月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅重開(kāi)嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開(kāi)做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?
貨物銷售出去了,專票也開(kāi)了,款沒(méi)到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開(kāi)了,款沒(méi)到賬,怎么做賬
老師,原材料買時(shí)候買價(jià)?運(yùn)費(fèi),入原材料成本里,商品有票,運(yùn)費(fèi)需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個(gè)吧
老師,購(gòu)訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營(yíng)業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款
個(gè)稅是怎么計(jì)算的,有幾個(gè)檔
購(gòu)買的機(jī)器設(shè)備沒(méi)有發(fā)票,但是出口報(bào)關(guān)了,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單要開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)買的這個(gè)機(jī)器可以稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個(gè)員工忘記申報(bào)個(gè)稅了,怎么辦


還需要紅沖重新開(kāi)嗎?
不需要重開(kāi),當(dāng)時(shí)開(kāi)重了,需要沖掉一份
你好,之前繳納的稅款沒(méi)有,如果沒(méi)有繳納的話,和這個(gè)月的免稅的一塊兒。
沒(méi)太明白?
開(kāi)1%的普通發(fā)票的時(shí)候繳納的稅款沒(méi)有。
老師,新開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票還用給到客戶嗎?
普通發(fā)票的,不需要給對(duì)方。